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公司注销,前面会计把实收资本做了凭证,实际并没有到账,现在挂在其应收款里面,怎么样操作呢?麻烦给解说一下

2023-12-25 18:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-25 18:46

红冲了,借实收资本,贷其他应收款

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快账用户6272 追问 2023-12-25 18:49

之前报表上一直反应这个业务,现在冲红有什么麻烦吗

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齐红老师 解答 2023-12-25 19:11

现在要注销不麻烦

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红冲了,借实收资本,贷其他应收款
2023-12-25
之前暂估 后期发票到了直接没冲暂估
2024-12-05
你好,如果不是股东入资打款不可以做实收资本的
2023-01-29
可以反分录调整:做反向分录,借:实收资本 - A 100 万,贷:其他应收款 - A 100 万。 与股东沟通:和股东确认出资计划,实际收到出资时再正确记账。 向税务机关说明:解释之前错误和调整情况,避免税务风险。还要考虑出资期限等潜在问题
2024-12-26
你好,什么时间成立的?工商年报怎么做的?
2023-03-03
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