你好如果有公司的经营业务相关是可以抵扣的。

老师,您好,外购的月饼用来送给客户的,入管理费用-业务招待费,取得发票是专票,请问这个税额可以直接抵扣吗?用做视同销售吗?
请问老师,我司是一般纳税人,有一场会议,通过第三方定的住宿、餐饮等,但对方只能开具普通发票:旅游服务费,1个点,这个是不收取我们费用的。但是我司想要专票:会议费,若开专票:会议费,对方要收取我们6个点的费用大概两万元,请问在税收、还有额外收取费用的角度来说,对我司来说是取普票旅游费、还是专票会议费比较好呢?
请问老师,公司租老板的住房做临时仓库,用3个月,但是物业费的专票开了两年的来,我进项不抵扣认证,按照3个月入账,每月用发票及复印件做附件可以吧?
老师,我有一张差旅费的住宿费专票,但是实际人员不是我们公司的,请问这个专票可以抵扣吗?
请问老师,外地股东来公司的产生的住宿费,其开具的专票可以抵扣进项税吗?
是真实业务,但是这俩个股东是幕后出资人,法定代表人和章程上的股东都是名义上的,真正出钱的股东没变现在明面上
没表现在明面上
你说的这种也可以的。
懂了,多谢老师!
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