发放奖金时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 扣缴个人所得税时: 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款
公司这几天要发奖金给员工,一人23000元,这个怎么交税呢?
老师,我们收到总公司发放给甲员工的一个活动评比奖金3000元,这3千这位员工要交税吗?分录该怎样做
公司发800元销售奖金给员工,要交个税吗,会计分录怎样做呢
老师 给员工发年终奖做为成本吗?会计分录怎么做呢。需要交税吗
老师,之前会计在2021年7月销售商品用库存现金入账,借库存现在10000元,贷主营业务收入9900.99贷应交税费-应交增值税销项税额99.01元,在2022年9月收到客户打款10000元,借银行存款10000元,贷应收账款10000元,这样应收账款变成-10000元。 现在是2025年,可以借应收账款10000元,带库存现金10000元,直接充吗,直接冲库存现金又变成-10000元,该怎么调整?
货币资金期初设置:期初余额693943.44,年初余额608062.99;资产负债表年初余额608062.99,期末余额725723.71,现金流量表现金净增加额本年累计金额31780.7,本期金额31780.27,期初现金余额本年累计金额608062.99,本期金额693943.44,期末现金余额本年累计金额639843.26,本期金额725723.71。 这个数据对吗
二手车发票怎么开?要去车管所开吗
@董孝彬 重庆建材行业 增值税税负率是多少,企业所得税税负率是多少
老师好,我公司是小规模商贸企业,亚马逊FBa销售,确认7月收入是13000元,结转成本的话怎么结转?因为销售的产品有几十到几百种,这怎么结转成本和结转库存,?这库存商品没有发票,确认库存商品入库和结转都需要一一对应吗
老师,你好,六月份发工资时候,多扣个人4.53元,现在发现了,应该怎么处理啊?
请问老师,实际工资50万元,福利费10000元,福利费之前已经发放,计提福利:借:成本/费用福利费10000元 贷:应付职工薪酬—福利费10000元,发放福利:借:应付职工薪酬10000元 贷:银行存款10000元,计提工资分录:借:成本/费用—50万元 贷:应付职工薪酬—工资50万元 ,然后按照51万元(工资+福利费)缴纳个税,发放工资时:借:应付职工薪酬—工资50万元,贷:银行存款49.5 贷:其它应收款—社保0.3 应交税费—个人所得税0.2,所以季度申报企业所得税,申报个税的工资是51万元,而实际应发的是50万元,比对差1万元是福利费,属于合理情况,对吗?
老师房租印花税好久支付?租金是1月开始每月计提,9月支付的全年。
老师,上季度所得税缴税,3季度没收入,有费用发生,是不是就要退所得税了?
老师,现在发现六月的多扣个人社保4.53,现在怎么处理啊
800元也要个税吗
计提要发的奖金会计分录怎样做了
同学你好 这个合并工资要申报的
这个不是单独报吗,是和工资一起报吗
这是6今年2月发的奖金了,还能报吗
和工资一块报就可以了
这个奖金可以进福利费吗
进其他费用是不是就不用缴税了
企业医保新增人员时,在填写用工形式时,应该根据员工的实际情况进行选择。 如果员工是企业的原固定职工,即长期在该企业工作且享有相对稳定的工作和收入待遇的员工,那么应该选择“原固定职工”作为用工形式。 如果员工是与企业签订了劳动合同的城镇户籍人员,那么应该选择“城镇合同制”作为用工形式