什么原因需要冲销这个凭证?

老师,我们公司对于供应商,还没有收到发票,就入了成本,代应付账款,然后收到发票再付款,冲应付账款。 后来我在另一家公司,我看都是收到发票才入材料采购,代应付账款,然后申请付款时在冲应付账款,这个时候附件就没有发票。 想问下这两种处理方式都可以吗
老师 麻烦问一下调平其他应收款的分录,就是说其他应收欺账多了,把他调到减少。 我想把这部分钱红冲掉,没有这部分钱,是不是借贷都用负号红冲呀,老师
老师,麻烦请问一下,我们收到了房租发票一个季度的,但是房租费还没有支付,就挂贷方其他应付款,我们借方挂那个科目合适呢
麻烦给我看下,给我标记下,哪个是智联这家公司,付款,但是没有收到发票的,我不会看
老师,你好!就是我们公司之前预付了应付账款,那是三四年前的了,但发票一直没有收回来,现在确认收不回发票了,我看了之前是预估了成本,结转了库存,后面又把预估红冲掉了,但现在我司账上应付账款借方挂着余额,请问怎么把这余额冲掉,谢谢!
你好小规模30人以下的公司,免征残保金,如果逾期申报残保金有什么影响吗
按适用税率计税销售额,和应税货物销售额,是不是应该填上月开票的不含税金额
老师 我们一般纳税人,提供管家服务主要包含我们自己提供司机和车子,接送乘客,这类业务开发票内容开什么呢?
老师,有的说如果以自己抬头报关,要在自营出口中体现,没有就放在营业务收入中,请问是有这样说法吗?
你好老师个体户经营超市搞一周年店庆活动给顾客发红包会计分录怎么做
厂房已经使用,由于没有办证,一直在在建工程核算,办理产证需要支付一些检测费,报告费等费用,这些费用是计入厂房成本还是管理费用
epc总包合同,甲方要求开13个点和9个点的发票,符合规定吗
两个一般纳税人公司,用同一个法人会有什么影响
我们公司找了融资公司帮忙对接银行办理贷款业务的服务费,贷款办下来了,我们现在要支付这个服务费给融资公司的人,除了合同,发票,还有什么资料需要补充作为税务备查的?
老师好,我们是一般纳税人,每月的销项税和进项税需要结转到哪个科目中去?
老师,货收到,款付一半,票没收到,我做是分录是,借:库存商品 贷,银行存款,应付账款 第二次,付剩下的款,票还是没收到,我做的是,借:应付账款,贷银行存款,我这样的做应付账款就冲掉了
你好,如果你想要体现暂估,借预付账款,贷银行存款,你支付钱做这一个,然后你的账上借库存商品,贷应付账款暂估。
老师,我是想用一个科目,应付账款
你好,同一个供应商的可以啊,你如果不是同一个的话,最好还是分开。
比如你是提前支付给a公司的,借预付账款,贷银行存款,你总是用这个预付账款,如果是B公司给你的货物,你没有支付给他,贷应付账款B公司,你和B公司之间的往来就是用这一个科目。
老师,肯定的同一科目
都可以的啊,没有问题啊。
老师,是同一供应商
你好,那就用一个科目没有问题的。