什么原因需要冲销这个凭证?

老师,麻烦请问一下,我们收到了房租发票一个季度的,但是房租费还没有支付,就挂贷方其他应付款,我们借方挂那个科目合适呢
麻烦给我看下,给我标记下,哪个是智联这家公司,付款,但是没有收到发票的,我不会看
老师,你好!就是我们公司之前预付了应付账款,那是三四年前的了,但发票一直没有收回来,现在确认收不回发票了,我看了之前是预估了成本,结转了库存,后面又把预估红冲掉了,但现在我司账上应付账款借方挂着余额,请问怎么把这余额冲掉,谢谢!
老师你好,采购原材料,原材料入库了发票也到了,就是借:原材料,贷:应付账款。 原材料到了,发票没到,就是借:原材料,贷:应付账款—暂估;发票到了就是冲暂估,做应付账款。 先付款了就是借:应付账款,贷:银行存款。 然后入库了冲掉应付
老师,麻烦看一下,这个发票没有收到,但是应付账款就冲掉了
老师,我想请问一下,我们公司和别的公司一起租了一间办公室,这个办公室装修发生的装修费我们承担45万,租赁期是三年,那我这个装修费是一次性摊销,还是按照租期摊销,还有一个问题,这个租赁日期是1月就开始租了,但是装修公司还没有开发票进来,钱也没有转过去,那我现在要开始摊销么?还是等人家开发票过来才摊销?
老师,月末未认证抵扣的进项税转入哪个科目
请问老师,我们公司跟自然人交易基本就是企业代扣代缴,那么如果合同约定我方不承担自然人的代扣代缴义务,自然人发生的税费由其自行处理,可否?人家卖方也不愿意让我们知道他们挣了多少钱
老师好,请问自产自销农产品,利润所得税免吗?
老师好,专项附加扣除,租房每月能扣多少
税务自查调增与企业生产经营无关的支出 需要做账吗
老师,为什么增值税申报,销项数据,系统里带出来的数据少了两张发票的金额?
研发费用集中在一个月可以吗?
老师,我们企业给学校做快餐提供给学生老师 吃,然后开免税发票给学校,学校给我们打款,但有开其中一张3000发票教育局来人和老师教研考察在食堂用餐的餐费,开的是某教育局的发票,这个发票开免税 的,是不是开错了,我只知道开给学校是免税的,开给教育局的不清楚了,我想应该是错了
我们客户给我付承兑,他们自己背书给自己侯,在背书给我们,这个票会有什么风险
老师,货收到,款付一半,票没收到,我做是分录是,借:库存商品 贷,银行存款,应付账款 第二次,付剩下的款,票还是没收到,我做的是,借:应付账款,贷银行存款,我这样的做应付账款就冲掉了
你好,如果你想要体现暂估,借预付账款,贷银行存款,你支付钱做这一个,然后你的账上借库存商品,贷应付账款暂估。
老师,我是想用一个科目,应付账款
你好,同一个供应商的可以啊,你如果不是同一个的话,最好还是分开。
比如你是提前支付给a公司的,借预付账款,贷银行存款,你总是用这个预付账款,如果是B公司给你的货物,你没有支付给他,贷应付账款B公司,你和B公司之间的往来就是用这一个科目。
老师,肯定的同一科目
都可以的啊,没有问题啊。
老师,是同一供应商
你好,那就用一个科目没有问题的。