同学你好 直接计入费用就可以
老师我想问一下我们的房租是一季度付一次,之前都是先预付,但最近不是这么付啦,如果没有付是不是要做预提分录,借:管理费用-房租 贷:其他应付款,如果第二个月付啦一部分,那我就做借:预付款 贷:银行存款,差额的那部分我还需要预提吗?
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 按说一借一贷就没有了,怎么会一直挂在账上,但实际没有这么多钱呢?是没转收入吗?
老师,麻烦请问一下,我们收到了房租发票一个季度的,但是房租费还没有支付,就挂贷方其他应付款,我们借方挂那个科目合适呢
老师 我们收到租车的发票按道理来说是挂应付账款-对方二级名称,但是前面有向对方借款有其他应付款-对方名称,我可以就直接挂其他应付款-对方名称,不新建一个应付账款-对方名称吗?
老师,您好,我想向您请教一下,一个一般纳税人,同时也是小微企业,他的企业所得税税率,是15%,还是按照,年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税
老师,员工通讯费入账管理费用通讯费,还是并入工资交个税,还是算福利费直接报销。
我们是施工方,开发商以房抵债,房子直接由开发商过户给个人,个人把房款转给了施工方平账。这种情况怎么账务处理?怎样是安全的处理办法?
老师,小规模开票含税30000,怎样做分录
老师,您好!我们有公司用章管理制度吗?
老师认缴制计提盈余公积吗
汇算清缴所得税可以做分录,借所得税费用贷银行存款吗?简易计税的企业
老师,共同类是什么类型的?
老师,我们卖车子,是二手车市场开的发票,60万,已经超过了季度30万,我要交税吗,怎么做分录,税费是多少
向蓝天救援队捐款1万分录怎么做?
暂时就不用管发票哇 因为收到的是专票
这个直接计入费用 专票进项可以抵扣
老师,因为我们是新办企业,这张发票暂时不认证,就是发票金额是三个月的,但是这三个月租金先进那个中转科目再分摊进入当月费用呢
同学你好 这个直接计入费用