你好,按照剩余的来就行。
老师公司在筹建期间发生的装修费,计入长期待摊费用分3年摊销,借:长期待摊费用—开办费 36万 贷:银行存款 36万 每期摊销借:管理费用—装修费摊销 1万 贷:长期待摊费用—开办费 1万,筹建期结束摊销的费用是计入管理费用 —开办费,还是计入管理费用?
老师,之前办公室装修,计入了长期待摊费用还未摊销完。现在办公室维修又增加了装修费,是合计到未摊销完的长期待摊费用中在剩余的租赁期内重新计算摊销吗。
去年年底暂估了130万的装修费,借长期待摊费用装修费贷应付账款-暂估,并且开始摊销,借管理费用,贷:长期待摊费用装修费。年后1月来了300万的票,我把去年暂估的红字冲销,借长期待摊费用装修费红字130万贷应付账款-暂估红字130万,1月来的票,借长期待摊费用装修费300万,贷银行存款/应付账款300万。然后1月按剩余未摊销的金额和月份继续摊销。这样对吗
新租厂房装修,收到部分装修发票,是先将此部分计入长期待摊费用先做摊销,还是等其他装修完成后一起再做摊销?另外摊销是当月计提还是次月?摊年限是以承租时长进行摊销还是可以3年完成摊销?
老师长期待摊费用——装修费,有增加费用那我摊销时是不是拿(上月期末余额借方+本月增加费用)/摊销时间,就是我本月增加后的摊销费用
老师好,异地预交增值税和附加税该怎么做分录呢?摘要该怎么写呢
老师,现在查出4月份的一张销售发票没有入账,现在直接在7月份记账可以不?还是必须调整4月份的账,修改电子税务局的申报表?
财务负责人可以设置为法人吗
那个农房建设公司,他的成本是工资,那工资呢
老师有成本核算品种法的核算表模版吗
老师啊,我们是分包,然后付给总包钱,然后总包拿着则个钱去燃气费,后面这个钱要从分包款里面加回来的,我现在账面上想问下,付给总包的钱是计入往来款嘛,是计入应收账款还是应付账款?
股权转让的分额,注册资本金2000万,转让2000万,股权转让的份额填2000万吗
去年公司卖了固定资产(货车),当时同事只做了一笔借银行存款,贷营业外收入和应交税费销项税额,没有先将固定资产的账面价值转入“固定资产清理”科目,同时结转累计折旧,之后才是做收回价款和做损益处理。按未开具发票报了税,今天发现做错了要怎么处理?
老师您好,请问公司有实缴资本,然后转让新股东时候可以把银行账户钱退给老股东吗
答案中2%的税率咋来的?
意思是说比如今年三月确认的摊销,10月追加的,金额还按原来三月剩余的时间摊
是的,对的,是这么做的。
是十月份生余的,当月的。
那是按原来的剩余的月份直接除还是还按三年第一月多摊销一点呢?
十月份发生的,你按照剩余的使用时间一块,从11月份开始分摊就行 现在也不用补摊销,你也不用增加摊销时间