直接更正就可以借固定资产贷长期待摊费用。 然后把少计提的折旧补上。

老师,接手了一个新公司,发现长期待摊费用借贷方向做错,而且是2021年的,我要怎么调整合理。错误凭证:借 长期待摊费用 贷 预付账款 合计已经摊销5万
您好老师 我们是新企业,有笔业务是之前写的 买的空调和支付房租费,分录是借预付账款贷银汉存款,这个月发票到了,财务主管说要我走长期待摊费用,分录是怎么写
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
调整分录 要调整错误的分录怎么看要调整几个 比如固定资产误入长期待摊费用 错误的分录是是写借长期待摊费用贷预付账款 正确的分录是写借固定资产贷预付账款 那系统中的借预付账款 贷银行存款要不要和长期待摊费用分录一起红冲调整
老师,提问,去年一笔进项的分录,贷方入成:长期待摊费用了,实际贷方应是:应付账款,请问要如何调整
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
个体户可以作为股东控股公司吗?
老师,麻烦问下分红款只计提出来,没有实际发放,需要申报个税嘛?
电子税务局交社保是不是社保一个吗医保一个吗能不能医保和社保只刷一个码
老师,我要报名中级会计师,但无法进入操作界面,显示暂无数据,我该怎么办?
但是固定资产有固定资产模块啊在做账软件里啊必需按借固定资产 贷预付账款
可以录入到固定资产模块的。 你也可以把原来错误的分录红冲,然后再做正确的分录,两种方法都可以。
调整分录 要调整错误的分录怎么看要调整几个 比如固定资产误入长期待摊费用 错误的分录是是写借长期待摊费用贷预付账款 正确的分录是写借固定资产贷预付账款 那系统中的借预付账款 贷银行存款要不要和长期待摊费用分录一起红冲调整
原来错误的可以现在一笔调整就行。
然后写一个调整说明这样就好了。
那预付账款要不要一起调整啊
你好,预付账款不用调整啊,因为预付账款也没有错。
咱们现在不是借方科目记,原来记错了吗?调整借方原来科目。
那调整分录你写给我看看
借固定资产贷长期待摊费用 这个不是回复过了吗?
那累计折旧是会计软件自动提的怎么补计提啊
固定资产模块,它是根据你录入的时间来进行折旧的 前面那些可以手动补上的。
是啊 但是费用是在两个月前发生的 固定资产是在本月录入的 那前两个月的折旧怎么提啊
把前两个月的补记上就行了,借成本费用类科目贷累计折旧。自己写一个分录。
现在都是系统自动提折旧怎么补啊
把前面的手工录入一个,然后后面的就按系统里自动按月折旧就行了。
什么分录手工录入一个
前面少计提折旧的分录,这个问题都循环了。
哦 你的意思是手工录入补提折旧的分录然后在本月录入固定资产的卡片 在红冲之前错误的分录 但是你固定资产提折旧是自动提的啊比如固定资产可以用12个月他自动提折旧就是提12个月 然后你之前提折旧2个月的不是重在一起啦
你固定资产自动折旧以前扫地那也能自动吗?你确定吗?