抵扣的时候做借应交税费未交增值税贷其他收益。
我们是回收废品的个体户,回收了一批废钢材,废钢材出售给企业能开具废钢材的发票么?有没有政策规定废钢材不允许买卖呀?
老师,别人给我们开的红字发票,在纳税申报时,附表(二),20行,该数字,也会自动出来吗?不需要我们手工填写?
公司账面有一笔预付账款,其实对方已给退款,退到法人个户上面,目前想平账,可以直接由法人转入公司吗,当时有退款说明
老师代理记账公司,印花税是不是每个月都要申报
你好我我想问一下,我是个体户我跟公司合作餐饮小吃类的项目,我要怎么去给公司开成本发票
老师,现在能注册无区域公司吗
同政府部门一起举办的赛事活动发放出去的奖品,需要代扣代缴个人所得税吗?
应税大气污染物的污染当量数,以该污染物的产生量/排放量除以该污染物的污染当量值计算。里面的产生量和排放量有什么区别,我觉得是一个意思呢
往来单位既是销售商又是供应商,分录应收账款和应付账款分开分录还是合并一个往来
老师你好!做的是内账企用小企业会计准则,生产成本的加工费,月末能直接结转主营业务成本吗?因为我公司没有核算会计,都是按每月产值做账。也没有库存商品这些,每月月末直接盘点当月使用多少材料。直接结转的。
当月税费确认入账 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-加计抵减 当税费抵扣时:借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:营业外收入-政府补助 是这样吗?
就是月末结转的时候不用考虑加计这一部分等实际交的时候就直接抵扣就行了,就是抵扣的分录就是我写给你的。
财政部给出的处理是这样的,然后你没有其他收益科目,也可以用营业外收入代替行。