类似这样处理 预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租
老师,请问公司已确认5年的使用权资产和租赁负债,已摊销折旧和利息费用,租赁款已先付,过了一个月对方公司才开增值税专用发票发票过来,那冲减租赁负债的分录应该怎么做?
2023.6.22-2024.6.21 这期间的租赁费,在2023.5月已付,发票已到,请问怎么做账?租赁费是要在6月开始摊销的,可是5月就支付并收到发票了
24年的办公室租赁费用发票已经来了,也付款了。这个分录怎么做
支付A公司码头租赁费,发票一年一开,款已付发票也开了,怎么做摊销分录?
老师,公司租的办公室,支付租金及物业费跨年了,对方开的专票,怎么做收到发票、付款以及待摊的分录呢
不是发票没开已付款做在预付账款里,那发票来了怎么还做在预付账款里?
是的,发票来了附在预付款的凭证后边
不在同一个月份没关系吗?,钱是上个月付的,发票是这个月开的
可以的,没问题的哈
好的,谢谢
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