该做账需要正常做账。

6月份开了专票,7月这个月因为跨月了,所以做了负数发票,然后又开了张普票给对方公司,请问这两张发票要怎么做账
请问老师,公司取得一张专票上个月已经认证了后来发现在错了需要重开,这个月开了一张负数发票过来同时又开了一张正确的,请问这个怎么样入账呢?
上个月开了一张电子发票有三项,其中有一项这个月要开负数发票,但是我开成了另一项,开错了,随后我又把开错了得这个开了一张正的,这两张发票需要给对方吗
电子发票开错了,又开了一张负数发票,然后又开了一张新的,金额都没有问题,负数发票还需要做账吗
这个月开了一张专票,然后又开了一张负数发票把开的专票抵掉了 这个还需要做账吗?
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑