该做账需要正常做账。
6月份开了专票,7月这个月因为跨月了,所以做了负数发票,然后又开了张普票给对方公司,请问这两张发票要怎么做账
请问老师,公司取得一张专票上个月已经认证了后来发现在错了需要重开,这个月开了一张负数发票过来同时又开了一张正确的,请问这个怎么样入账呢?
上个月开了一张电子发票有三项,其中有一项这个月要开负数发票,但是我开成了另一项,开错了,随后我又把开错了得这个开了一张正的,这两张发票需要给对方吗
电子发票开错了,又开了一张负数发票,然后又开了一张新的,金额都没有问题,负数发票还需要做账吗
这个月开了一张专票,然后又开了一张负数发票把开的专票抵掉了 这个还需要做账吗?