你好,这个不用红冲的。直接勾选抵扣
老师,对方开过来一张专用发票,我公司没有抵扣,但是入了去年的账了,现在需要对方红冲重新开,我们需要给他退票吗?
老师你好,请问一般纳税人21年开的58万专票,对方没有抵扣,我们现在可以冲红重新开具发票吗?
老师,就是今年4月份收到一张专票100万,然后供应商说重新签合同,让我们把发票开红字信息表,他们把正确的发票开给我们。然后我10月份开了红字信息表,如果他们不在10月份把正确的发票开给我们,对税会有什么影响吗?因为会计说,这个月冲红,就要这个月开票给我们
老师,我公司去年给甲方开了10万元面值一张的发票,合计75万元,由于甲方后面公司名称有变化,今天说发票抵扣不了,得换票,让我们重开,21年的发票,我现在怎么操作,红冲吗
老师,我们21年4月开出去的400万发票对方忘记抵扣现在想让我们红冲重新开,我们公司今年一年销售额只有500万,请问我们在最后两天帮他红冲重新开的话会对我们公司有什么影响?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
21年4月的,现在23年12月
可以直接勾选的,20年起就没有抵扣期限了
那如果红冲在开呢?对我们公司有没有影响?
明明就可以正常使用了,为啥还要再开呢?
对方现在又说时间长不能入账了,要求重开呢
简直就是个笑话,他有点会计常识不?成本费用是21年的,你开23年的发票就做23了?还不是一样要重新做21年的报表,重新汇算