您好同学,借:主营业务成本负数一万 贷:库存商品负数一万 借:库存商品 贷:暂估

我们购买的材料货已到,发票未到,月底预估了成本,借主营业物成本5万贷生产成本5万暂估,后来发票来了 该怎么冲?怎么从新写分录?
暂估借原材料20万,贷应付账款暂估20万,借生产成本20万,贷原材料;借库存商品20万,贷:生产成本20万,借主营业务成本20万,贷库存商品20万,跨年收到发票是30万,现在分录怎么写?会涉及到应交税费应交企业所得税的分录?
暂估的成本是12万,发票来了18万,是原材料,我的分录怎么写?以前的材料来了直接走主营业务成本,现在来的多了,现在分录怎么写
暂估原材料已经结转到库存商品,用到主营业务成本去了,现在发票来了,分录怎么写?是不是要把和暂估原材料有关的分录全部写负数,再按正确的写一遍?
暂估原材料已经结转到库存商品,用到主营业务成本去了,还有一些原材料在生产生产成本里面还没有生产出库存商品,现在发票来了,分录怎么写?是不是要把和暂估原材料有关的分录全部写负数,再按正确的写一遍?这个原材料有的用完了,还有一部分还在加工中,我怎么做
小企业会计准则,12月计提的两笔费用 12万,确定不会发生。目前利润亏损18万,不算这两笔是亏损6万,是现在反结账删掉这两笔,更正一下第四季度财报和所得税,还是等汇算清缴处理比较好?
小企业会计准则,今年才收到去年的发票,怎么处理
老师 请看下图片 这些是怎么算的呀 我圈起来的
12月付大米款4132.5元,发现对方少开0.5元发票,12月账怎么做?12月做成本1月补普票可以吗?
老师请问下,税筹是根据科目余额表还是财务报表来处理的?
亚马逊电商企业,在小规模期间确认了未开票的出口收入,现已登记为一般纳税人,现在需要将小规模期间未开票的出口收入进行开票,需要什么操作吗,还是直接开票0%税率就行
小规模以后转一般纳税人,现在开专票还是普票
老师有那种,便利店那种内账表格吗
家电类可以出口退税吗
员工出去学习的培训费 机票费 住宿费都可以放在职工教育经费嘛
老师如果结转到库存商品怎么写?
老师我可以在现在原材料里面扣掉这个差额,以前的我不管了
借库存商品贷应付账款也是负数?
您好同学,您把暂估的这个金额和营业成本的金额冲掉就可以了
借库存商品贷应付账款也是负数?
您好同学,这个分录也是负数