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暂估原材料31万,生产出以后结转到主营业务成本,现在发票来了应该是30万,降价了,分录怎么写,

2023-12-28 13:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-28 13:27

您好同学,借:主营业务成本负数一万 贷:库存商品负数一万 借:库存商品 贷:暂估

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快账用户1390 追问 2023-12-28 13:27

老师如果结转到库存商品怎么写?

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快账用户1390 追问 2023-12-28 13:28

老师我可以在现在原材料里面扣掉这个差额,以前的我不管了

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快账用户1390 追问 2023-12-28 13:29

借库存商品贷应付账款也是负数?

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齐红老师 解答 2023-12-28 13:49

您好同学,您把暂估的这个金额和营业成本的金额冲掉就可以了

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快账用户1390 追问 2023-12-28 13:51

借库存商品贷应付账款也是负数?

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齐红老师 解答 2023-12-28 14:07

您好同学,这个分录也是负数

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您好同学,借:主营业务成本负数一万 贷:库存商品负数一万 借:库存商品 贷:暂估
2023-12-28
您好 请问前面分录怎么写的 可以写一下吗
2022-06-01
您好 请问单位用什么会计准则
2022-05-14
你好,在22年度补做分录‘ 借主营业务成本10 贷应付账款10’
2022-05-14
借应付账款贷原材料 借原材料贷生产成本, 借生产成本借主营业务成本负数。
2021-02-19
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