借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-代扣代缴社保 贷:银行存款
老师你好,就是有个同事刚来然后之前几个月的社保不在公司,叫公司补交社保,先由公司帮他补交,之后在工资里面扣补交的社保费,这个要怎么做会计分录呢
老师你好,补交的社保怎么做凭证啊
你好老师,关于社保的问题,假如一个单位从这个月给职工交社保,想往前补几个月的社保,这是可以的吗?
老师,你好!公司给员工交社保怎么做凭证?
老师你好,员工补交社保前面2个月的社保这么做凭证
老师,我是工业气体充装行业的会计,内部账中,我能把购进的原材料按价税合计入原材料成本,销售的货物按价税合计入主营业务收入,当月交的增值税入费用吗?这对核算成本影响大吗?这样操作合理吗
某企业2024年3月三种,工计资分别为30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三种产品计时工资共过20000元。甲、乙、丙三种产品的生产工时分别是2800小时、1200小时和1000小时。根据题干描述,填写下面工资薪酬分配表(注:在每个空中只填数字,无需添加单位,另外计算结果保留整数)。应借账户成本(费用)项目直接计入分配计入合计分配标准分配率金额基本生产成本甲产品直接人工第1空第4空第7空第8空乙产品第2空第5空丙产品第3空第6空第9空第10空
某企业2024年3月三种,工计资分别为30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三种产品计时工资共过20000元。甲、乙、丙三种产品的生产工时分别是2800小时、1200小时和1000小时。根据题干描述,填写下面工资薪酬分配表(注:在每个空中只填数字,无需添加单位,另外计算结果保留整数)。应借账户成本(费用)项目直接计入分配计入合计分配标准分配率金额基本生产成本甲产品直接人工第1空第4空第7空第8空乙产品第2空第5空丙产品第3空第6空第9空第10空
某企业2024年3月三种,工计资分别为30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三种产品计时工资共过20000元。甲、乙、丙三种产品的生产工时分别是2800小时、1200小时和1000小时。根据题干描述,填写下面工资薪酬分配表(注:在每个空中只填数字,无需添加单位,另外计算结果保留整数)。
请问老师,去年暂估的商品,汇算清缴之前开进发票了,但是金额有差异,导致去年成本多结转了,但是数额不大,汇算时也没注意,这张发票,现在发现了,汇算也没调增,现在怎么处理呢
老师现在购买设备,收到的电子专票还要认证吗
老师,内账中,所有购进的原材料,价税合计直接入原材料成本,销售的货物全部价税合计入主营业务收入,然后外账上交的增值税,内账上将这比支出做费用,可以吗?
老师,一个法人名下的两个公户之间可以转账嘛
给对方开发票,对方不付钱可以吗
老师,食堂顾的阿姨工资计入什么科目呢。