你好预收款开发票开不征税的发票。然后按照预收款这个预缴增值税没有其他了,不需要成本。

收到对方100万预付款,对方要求开票,但是我们工程还没有开工,没有进项税额抵扣,怎么办
请问有个工程项目开票是简易计税的 这个工程没有进项发票抵扣但是我们公司有留底进项,那我们申报增值税可以抵增值税吗? 还是这个简易计税的销项一定要支付的?
老师,我想请问我们是建筑单位的;我们对方单位要注销,但是我们还有30%工程款,支付了70%进度款;30%未到付款节点;且对方是按100%之前开的发票;现在我们要怎么操作!
老师你好,我公司承包了一个工程,对方应该给我付工程款,我们给对方提供发票,但是对方公司要求我们提供工人的账号,给工人发工资,剩余的款项支付给我公司,我们给对方公司开全额发票吗,我公司怎么记账
老师,公司在月末完成了一项工程,对方还没有要求让开票,但是工程已经完工,并且在完工的下个月支付了我们一笔工程款,整个项目的工程款对方分12个月支付给我们,发票也不知道多会让开。我该怎么申报税款及入账呢?申报表应怎样填写呢?
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
什么意思?是我们正常开票?不征税的票咋开?
对呀,就选择税率为不征税的,这样开发票。
和充值不征税的发票原理一样 税率是不征税
可以这样开?那后面有进项我怎么处理账务?
进项,那你是按发生的业务实际处理就行了。他和这个预收款一点关系也没有。
那我给人家开不征税?人家也不收啊
因为没有增值税纳税义务的产生,所以不开正常税率的税务局这样规定的。
可我们建筑服务业也不再不征税这个范围啊?这个只能甲方做预付账款入帐吧?
预收款开发票开不含税的税法规定的和你范围一点关系没有。
开不征税的发票税法是这样规定的。
预收款开发票开不含征税的税法规定的和你范围一点关系没有。