对,没错的,就是这个操作步骤的

按季度预缴企业所得税的基数是利润总额来算,预缴纳时需要利润总额调增调减嘛?还是年度汇算清缴的时候再调增调减呢?
老师,小规模,第四季度盈利 是不是要在12月底计提所得税,到22年1月征期申报缴纳所得税?汇算清缴时需调增利润总额,然后再缴纳?汇算清缴需多交的还需要计提吗?
老师好!小规模纳税人每个季度未超过销售金额45万,免缴增值税的金额年底汇算清缴是需要调增缴纳所得税吗?
老师,请问一下2022年的工资没有发完,企业所得税会算清缴的时候,是不是要纳税调增 等到2023年企业所得税汇算清缴的时候然,后再做纳税调减
老师你好我公司为小规模纳税人在第二季度预缴企业所得税的时候是盈利的然后要交6000多的税我已经预缴了税款那到了明年汇算清缴的时候还会要再缴款吗还有就是这个预缴的税款可以退吗
亲,印花税是不需要计提的,对不?
老师,客户刷卡付款到公户扣手续费,应收是1200,实际到公户才1180,那这个账务怎么处理啊
小规模纳税人季度开票不足30万元普票,税额是按1%转为营业外收入,还是按3%转为营业外收入
净利润率怎么算,麻烦
老师我是小规模纳税人按季度申报,在本年度第三季度向客户销售鸡蛋一批但是在第三季度没有收到成本发票,就暂估入库1万4500元(借:库存商品14500 贷:应付账款—暂估户14500),结转成本时就按暂估的结转(借主营业务成本14500 贷: 库存商品14500)。但是在第四季度收到发票时,成本发票少了500元,那我现在是否应该先红字冲抵暂估的商品,在对成本进行红字。分录(借:库存商品—14500 贷应付账款—14500 借库存商品14000贷应付账款14000 借主营业务成本 —500 贷:利润分配未分配利润—500)这里面不涉及到进项税和所得税的影响,我这样做是否正确呢?未跨年,主要是感觉调了以后还会有一个科目有差额
老师您好,请问上个月出售二手车没有从公司账上走,就是出售给个人也没开发票,现在是做未开票收入申报吗?公司又购进了一台车能勾选抵扣这辆出售的车吗?
老师,我企业找了一批临时工,请问发放工资是要发票还是做工资表?怎么做账?
老师好,小型微利企业的判定标准的资产总额不超过5000万,是看哪里的资产总额?
你好,我们公司在12月的时候升级为一般纳税人了,请问我这个月报送财务报表的时候,本期金额是填写本季度还是本月
建筑业分公司账户已注销,分公司开票给甲方,收入和支出都是用总公司的银行账户可以吗?
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!