未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数,红冲之前的收入,然后再做发票的就行。
有一笔废料收入当时未申报也未确认收入 这个开票申报怎么处理 还有分录怎么写啊
去年有一笔废料收入当时未申报也未确认收入 今年这个开票申报怎么处理 还有分录怎么写啊
请问22年度发出商品未开票报了未开发票收入和没报收入的差别 还有一笔废料收入当时未申报也未确认收入,报在当月那税负怎么办还有税务部门以后查账怎么知道这是补以前月
请问22年度发出商品未开票报了未开发票收入和没报收入的差别 还有一笔废料收入当时未申报也未确认收入,报在当月那税负怎么办还有税务部门以后查账怎么知道这是补以前月
请问22年度发出商品未开票报了未开发票收入和没报收入的差别 还有一笔废料收入当时未申报也未确认收入,报在当月那税负怎么办还有税务部门以后查账怎么知道这是补以前月
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请朴老师解答下 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
为什么未开具发票一栏要写负数啊
我刚才打错了,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,一般纳税人13%销售货物里面填写。
为什么主营业务收入不用换成以前年度损益调整啊 而且废料不是应该是其他业务收入吧
你好,可以做其他业务收入,如果经常发生,每个月基本上都有的,你也可以做主营业务收入,不要做以前年度损益调整,以前年度损益调整,你得修改之前的增值税申报表和所得税申报表了。
做以前年度损益调整 不能在本月修改增值税申报和所得税申报表吗
是的是的,不可以的,因为你这是以前年度的不是今年的
那做主营业务收入就在本月修改就可以了是吧
是的,对的,可以这么做的。
那后面牵扯到的附加税和所得税计提的时候都是用营业税金及附加和所得税费用 在当月修改和申报是吧
后面牵扯到的就是关于这个未申报材料的附加税和所得税
是的,对的,是这么做的。
老师,请问22年度发出商品未开票22年做了这个分录借应收账款-暂估 贷主营业务收入 贷应交税费-销项 那本年本月要如何申报和处理啊
那这个月开了之前的发票吗?还是怎么啦?
是啊是啊
借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入应交税费。 未开具发票一栏填写负数,开具的发票里面填写正数。
你说的未开具发票负数 开具发票正数是指增值税申报表吗
你好是的 是这么做的
为什么要在未开具发票填负数呢
之前已经申报了无票收入,你如果不填写负数的话,不就重复交税了?
开的发票,开具的发票里面必须填写。