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去年有一笔废料收入当时未申报也未确认收入 今年这个开票申报怎么处理 还有分录怎么写啊

2023-12-28 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-28 16:58

未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数,红冲之前的收入,然后再做发票的就行。

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快账用户8212 追问 2023-12-28 17:04

为什么未开具发票一栏要写负数啊

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齐红老师 解答 2023-12-28 17:05

我刚才打错了,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,一般纳税人13%销售货物里面填写。

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快账用户8212 追问 2023-12-28 17:08

为什么主营业务收入不用换成以前年度损益调整啊 而且废料不是应该是其他业务收入吧

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齐红老师 解答 2023-12-28 17:10

你好,可以做其他业务收入,如果经常发生,每个月基本上都有的,你也可以做主营业务收入,不要做以前年度损益调整,以前年度损益调整,你得修改之前的增值税申报表和所得税申报表了。

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快账用户8212 追问 2023-12-28 17:19

做以前年度损益调整 不能在本月修改增值税申报和所得税申报表吗

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齐红老师 解答 2023-12-28 17:21

是的是的,不可以的,因为你这是以前年度的不是今年的

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快账用户8212 追问 2023-12-28 17:22

那做主营业务收入就在本月修改就可以了是吧

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齐红老师 解答 2023-12-28 17:26

是的,对的,可以这么做的。

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快账用户8212 追问 2023-12-28 17:32

那后面牵扯到的附加税和所得税计提的时候都是用营业税金及附加和所得税费用 在当月修改和申报是吧

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快账用户8212 追问 2023-12-28 17:33

后面牵扯到的就是关于这个未申报材料的附加税和所得税

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齐红老师 解答 2023-12-28 17:35

是的,对的,是这么做的。

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快账用户8212 追问 2023-12-28 17:48

 老师,请问22年度发出商品未开票22年做了这个分录借应收账款-暂估 贷主营业务收入 贷应交税费-销项 那本年本月要如何申报和处理啊

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齐红老师 解答 2023-12-28 17:49

那这个月开了之前的发票吗?还是怎么啦?

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快账用户8212 追问 2023-12-28 17:54

是啊是啊

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齐红老师 解答 2023-12-28 17:56

借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入应交税费。 未开具发票一栏填写负数,开具的发票里面填写正数。

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快账用户8212 追问 2023-12-28 17:59

你说的未开具发票负数 开具发票正数是指增值税申报表吗

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齐红老师 解答 2023-12-28 18:02

你好是的 是这么做的

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快账用户8212 追问 2023-12-28 18:03

为什么要在未开具发票填负数呢

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齐红老师 解答 2023-12-28 18:05

之前已经申报了无票收入,你如果不填写负数的话,不就重复交税了?

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齐红老师 解答 2023-12-28 18:05

开的发票,开具的发票里面必须填写。

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