未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数,红冲之前的收入,然后再做发票的就行。

老师,去年收了款,未开发票,确认了无票收入,也申报了,今年客户退款了,怎么账务处理呢
有一笔废料收入当时未申报也未确认收入 这个开票申报怎么处理 还有分录怎么写啊
去年有一笔废料收入当时未申报也未确认收入 今年这个开票申报怎么处理 还有分录怎么写啊
请问22年度发出商品未开票报了未开发票收入和没报收入的差别 还有一笔废料收入当时未申报也未确认收入,报在当月那税负怎么办还有税务部门以后查账怎么知道这是补以前月
请问22年度发出商品未开票报了未开发票收入和没报收入的差别 还有一笔废料收入当时未申报也未确认收入,报在当月那税负怎么办还有税务部门以后查账怎么知道这是补以前月
老师我们是做农业的公司,给别的公司提供了人工,开发票时怎么开票,且营业执照范围没劳务
老师个体户查账征收怎么可以改成核定征收了
26年增值税法修订后修理费开票怎么赋码
老师您好!请教一个问题,幼儿园的账户收到保险公司的一笔款项,这个要怎么入账?
社保有一个月的个人承担部分公司没扣,都是公司承担的,汇缴报表在哪个表第几行怎么填?
老师,高温费要交个税吗
25年12月提前付26年1季度徽行贷款利息15万,12月份计入财务费用,然后到了26年1月银行把此款退给公司15万,然后银行再次收贷款息,请问26.01月如何做账?
老师,公司卖了辆车给个人要交印花税吗
老师,民间非盈利组织,供水协会收取水费,会计分录怎么做,借银行存款,贷什么
老师,我是一般纳税人,平时我都是按开的发票不含税和收到发票的不含税(抵扣的)这两个数据总额算印花税,但是现在他们是把收到的发票是普票的踢出来,不交印花税,这样行吗? 这些普票都是车票过路票
为什么未开具发票一栏要写负数啊
我刚才打错了,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,一般纳税人13%销售货物里面填写。
为什么主营业务收入不用换成以前年度损益调整啊 而且废料不是应该是其他业务收入吧
你好,可以做其他业务收入,如果经常发生,每个月基本上都有的,你也可以做主营业务收入,不要做以前年度损益调整,以前年度损益调整,你得修改之前的增值税申报表和所得税申报表了。
做以前年度损益调整 不能在本月修改增值税申报和所得税申报表吗
是的是的,不可以的,因为你这是以前年度的不是今年的
那做主营业务收入就在本月修改就可以了是吧
是的,对的,可以这么做的。
那后面牵扯到的附加税和所得税计提的时候都是用营业税金及附加和所得税费用 在当月修改和申报是吧
后面牵扯到的就是关于这个未申报材料的附加税和所得税
是的,对的,是这么做的。
老师,请问22年度发出商品未开票22年做了这个分录借应收账款-暂估 贷主营业务收入 贷应交税费-销项 那本年本月要如何申报和处理啊
那这个月开了之前的发票吗?还是怎么啦?
是啊是啊
借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入应交税费。 未开具发票一栏填写负数,开具的发票里面填写正数。
你说的未开具发票负数 开具发票正数是指增值税申报表吗
你好是的 是这么做的
为什么要在未开具发票填负数呢
之前已经申报了无票收入,你如果不填写负数的话,不就重复交税了?
开的发票,开具的发票里面必须填写。