不用,没有销项税,就暂时不用去认证抵扣,抵扣时间没有限制

老师,平时都是一般纳税人进项税额可以抵扣,那有没有一种情况会出现销项税额可以抵扣的
老师,你好。以前是小规模纳税人,先开了售票(还没有进项发票)。后来变成一般纳税人了才收到进项发票可以抵扣进项税额吗??
老师:您好!销售2022年没有使用过、没有抵扣过进项税额的固定资产增值税税了是多少?我们是一般纳税人
一般纳税人公司,刚开业,有进项发票进来,我按月份入账了,没有销售收入就没有在系统抵扣,8月份有销售收入了,我是不是只需要做勾选抵扣就可以了?还是没收入进项就不入账也不勾选抵扣?哪个正确?
一般纳税人出售没有抵扣过进项的固定资产,按几个点算销项呢?可以用进项抵扣吗?
请问现在更正2025年12月的增值税申报表,要怎么账务处理,是要改12月的账吗,还是在3月份做调整分录
老师 今年的增值税有改变吗
老师好,像这种发票可以做费用,在税前扣除吗?
老师,付银行贷款的利息,银行会开发票对吗?然后,这笔利息该怎么记账
老师,我是苗圃,我想开自产农产品发票,对方要抵扣税款,我苗木公司可以给对方开自产农产品免税发票吗
从银行支付贷款利息,怎么做分录
请问老师,我25.11月增值税加计抵减额少入账33元,怎么处理?
老师,支付的劳务维修费发票贷方是应付账款还是其他应付款?之前用的其他应付款要不要改应付账款?重新设置这家公司的科目吗
支付两年的房租,能一次计入费用税前扣除吗
我从代账公司接回来账,怎么查账做的有没有问题
若抵扣做留底税额可以吗
可以的,但是没有销项税最好不要留底
因为有些税务局不喜欢企业有留底
为啥呀老师,怕开虚票吗
第一,税务局会认为你们一直有进项,为什么没有销项,是不是存在隐匿收入
第二,税务局看到你们有留底,会让你们办理留底退税