哈哈,销项就是需要交的税,如果,没进项抵扣就是得全额交

老师,一般纳税人抵扣进项,销现税额是普票加专票和无票收入都可以抵扣吗
老师,平时都是一般纳税人进项税额可以抵扣,那有没有一种情况会出现销项税额可以抵扣的
一般纳税人,销项税额2千多,开进来的进项税额2万多,没有其他进项可抵扣,这种情况,这张2万多的进项发票能否抵扣,抵扣会有影响吗?
老师,一般纳税人有进项税额,没有销售,要先抵扣吗?是不是超过365天不可以抵扣了
一般纳税人收到的专票进项税额都可以抵扣吗?还是只有购买原材料用于销售的才可以抵扣进项税额?
老师,你好,开票明细是技术服务费的就要报技术合同的印花税吗
你好,老师。我想问一下小规模纳税人增值税减免的,做账是正常做收入,然后销项税转出入营业外收入吗?那利润表也填营业外收入吗?因为营业外收入主要指的与企业日常经营无关的收入,感觉这个增值税减免跟经营有关啊。还是说直接按含税额入收入。
老师,3月份有一笔账户验证费0.12元当时做凭证不小心输成了营业外支出,现在发现系统自动生成的报表跟科目余额表差0.12元。这个怎么办。12月刚看到利润表累计数差这个0.12,原来凭证冲红也还是这样,有点懵圈了
老师,申报财务报表-利润表出现!是怎么回事
老师,处置固定资产怎么做账,收益大于残值,民间非营利组织
老师,我们单位税费种认定信息中没有印花税买卖合同,只有营业账簿的,是不是买卖合同不用交印花税
老师,张三个人以财务投资人身份,投资上市公司破产重整业务,打款5万到A公司,由A公司代持,股票解禁卖出后退回8万到A公司,那么A公司要把张三的本金和收益退给张三,那么A公司需要帮张三申报个人所得税,需要交多少个税,这个个人所得税按多少税率开交。
老师,您好,生产企业出口收汇金额小于报关单金额怎么办
为了收回长期未收回的货款,现在给对方一定的优惠,对方付优惠后的货款。这种债权减免要注意什么?
我报企业所得税填的应付职工薪酬,系统提示比申报个人所得税大,核实是否未报个人所得税,我查了下,2024年12月份的工资是在2025年1月份计提的入账的,账上比2025年申报金额多,24年12月份工资是245年12月份申报了,但是前面的人没有计提,在1月份计提,这个我怎么办呀,系统这个提示有影响吗
为啥销项就是要交的税呢?贷:应交税费——应交增值税,负债类科目写在贷方不是负债增加,也就是欠国家的钱(税费)增加,可以这样理解吗?
打错了,是表示负债增加,
小规模纳税人贷:应交税费——应交增值税,一般纳税人应交税费——未交增值税,贷方是表示负债增加需交的税,借方表示已交的税
嗯?为啥一般纳税人后面的明细是未交增值税,这个我们之前不一直都用的应交税费——应交增值税(销项税额)吗?
请先复习一下教材上讲的或者你中级教材哈,不要靠猜想哈
看到了,是初级讲负债那块要学的东西
嗯嗯,边做边学哈,多总结
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复