你好!发一下明细账,差额是多少?

老师,对于职工工资和社保公积金计提,我一直在计提的时间方面有些混沌。比如,我现在9月,本月做8月的账,拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的,这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资,交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件,应该怎么去做工资和社保呢?我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分,然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛?那不成了9月做7月的账务了??老师我这个字数有点多,麻烦您回答的时候可以引用下我的问题,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师!!!
公司成立及员工情况:公司是6月份成立,所有员工之前是在另一家公司代管,9月份转入新成立公司,有几个问题麻烦老师帮忙理顺: 1:工资发放情况:10月发放9月份工资,那我申报个税是否是11月份申报10月份发放的9月份工资? 2:9月份开始,我们就是自己缴纳社保了,等于是9月份工资未发放,但是五险一金已交,那我现在在申报9月份个税的时候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一员工6-8月份工资在9月份一并发放2.7万元且未缴纳五险一金,但是在发放的时候并未扣除个税,那我现在在申报9月份个税的时候,是不是收入填2.7,扣除填0,先缴纳个税,然后这个个税金额在10月份发放9月份工资的时候扣除,这样操作是否合规? 4:上述同事,在申报个税的时候,扣除的累计费用是20000,这样是对的是吧?
老师您好,建筑劳务公司办理资质给资质人员交的社保要怎么做账务处理?养老和失业只交了7月份,工伤保险交了7月8月9月,单位和个人承担部分合计是53185.96元。 现在的情况是,代办说不能给这些人走工资申报个税, 我这边应该怎么做账务处理呢? 一开始是代办人在大厅用个人的卡给缴纳的7月和8月的社保费,在9月份,我在公户给他转了他交的相应金额。9月份是我在电子税务局从公户里扣缴的。
假设李奕2019年度收入明细如下:(1)每月取得工资12500元,企业按工资总额的2%扣缴医疗保险、8%扣缴养老保险、10%扣缴住房公积金。12月份取得全年奖金24000元。(2)7月1日,将私有住房出租半年,每月取得租金收入2800元(符合市场价格水平),当年7月发生出租房装修费用2000元。(3)3月份在A公司进行讲学,取得酬金20000元,A公司并未预扣预缴应纳的个人所得税。缴款(4)4月份出版一本专著,取得稿酬40000元。出版社已按规定预扣预缴了个人所得税。(5)5月份为B公司进行营销筹划,取得报酬35000元.该公司已为李奕预扣预缴了个人所得税。(6)7月份购买体育彩票获奖25000元,按规定缴纳了个人所得税。(7)10月9日,2013年10月9日存入的一年期存款50000元到期,存款利率2.5%。另外,李奕有一个小孩在读大学,父母均已60岁以上,且百己为独生儿子要求计算个税应纳税所得额
8月扣缴8月社保医保,未缴纳7月社保,后发现因为是老员工应直接从7月开始缴纳,扣除7月社保,并在9月补缴,:操作从9月减少从7月增加,所以社保上有两条8 9月的记录但8月只扣费一次,9月在10月退回,7月工资从老板微信支付,故应挂社保1075.09往来。老师,麻烦帮忙看看我这样做凭证有什么问题
你好,我刚接手这个一个餐饮公司,我又是小白,我先怎么接手,这个公司比较简单,我都需要弄什么表格,固定资产不用
请问:劳务报酬税额如何计算的?
老师,啤酒利润率怎么算,利润额怎么算
老师,客户说进项发票还没有开,,是啥意思,以前的多余进项发票抵扣,啥意思,说的专业词听不懂
暂估人工工资怎么做账
老师,您好,转让股权个税的税率是多少
年底才知道企业所得税退税的确切金额,前期已经计提了企业所得税也已经预缴了,年底企业所得税退税该怎么做账务处理
老师,假如我们的城镇土地使用税该从3月份交,那这个季度可以交1个月的吗
抖音后台下载的数据在电脑上汇总不了,怎样处理
培训机构收到无票收入100元做账时,借银行存款100,贷主营业务收入100吗
老师,麻烦帮我看看
你好!9月份缴纳的和计提的金额不一祥,你们实际缴纳的是哪个金额?
老师,因为这个员工的关系,8月我们计提了她的,但是后来又取消了,然后账上重新冲销计提8月,九月计提缴纳的7 8 9 9四个月,然后10月退费9月所以缴纳的多几次,但是我们发放工资还是安装实际的发放的
你好,你要先搞清楚是多计提了还是少交了?