同学你好 问题完整吗

3.中国公民李某为甲公司销售主管,有一个孩子,读小学;李某为独生子,父母已年满60周岁。2019年李某有关收支情况如下:(1)每月取得工资16000元;每月缴纳的“三险一金”2700元;每月偿还首套住房贷款本息。(2)3月发表文章取得稿酬收入6000元。(3)9月为某培训机构授课取得课酬3000元。(4)12月1月1日起将其位于市区的一套住房按市价出租,每月收取不含税租金3800元。已知:相关专项附加扣除由李某按扣除标准的100%扣除。要求计算:(1)李某1-3月份工资应预扣预缴个人所得税税额?(2)李某3月份稿酬所得应预扣预缴个人所得税税额?(3)李某9月份课酬所得应预扣预缴个人所得税税额?(4)李某2019年综合所得应缴纳的个人所得税税额?(5)李某12月财产租赁应缴纳的个人所得税税额?
.公民李某是高校教授,2019年取得以下收入(本题中均不考虑其他税费因素):(1)每月取得工资12000元,12月份取得全年奖金12000元。(2)1月1日将私有住房出租一年,每月取得租金收入3000元,符(合市场价格水平),当年3月发生租房装修费用2000元。(3)3月份,为A公司进行讲学,取得酬金20000元,A公司并未代扣代缴应纳的个人所得税。(4)4月份,出版一本专著,取得稿酬40000元。(5)5月份,为B公司进行营销筹划,取得报酬35000元,该公司决定为李某代缴个人所得税。(6)7月份,出访丙国,在丙国举办讲座取得酬金收入10000美元,主办方扣缴了个人所得税500美元(汇率1:6.4)。(7)10月8日,取得当年1月1日存人款项的利息收入1000元。要求:(1)计算李某2019年的各项收入应缴纳的个人所得税。(2)计算B公司应代为负担的个人所得税。(3)A公司应负有何种税收法律责任。
3.中国公民李某为公司销售主管,有1个孩子,读小学;李某为独生子,父母已年满60周岁。2022年李某有关收支情况如下:(1)每月取得工资16000元:每月缴纳“三险一金”2700元:每月偿还首套住房贷款本息:(2)3月,发表文章取得稿酬收入6000元:(3)9月,为某培训机构授课取得课酬3000元:(4)12月1月1日起,将其位于市区的一套住房按市价出租,每月收取不含税租金3800元。(已知:相关专项附加扣除由李某按扣除标准的100%扣除。)计算:(1)李某1-3月工资应预扣预缴个人所得税?(2)3月稿酬所得应预扣预缴个人所得税?(3)9月课酬所得应预扣预缴个人所得税?(4)12月财产租赁应缴纳的个人所得税?(5)2022年综合所得应缴纳的个人所得税。
3.中国公民李某为公司销售主管,有1个孩子,读小学;李某为独生子,父母已年满60周岁。2022年李某有关收支情况如下:(1)每月取得工资16000元:每月缴纳“三险一金”2700元:每月偿还首套住房贷款本息:(2)3月,发表文章取得稿酬收入6000元:(3)9月,为某培训机构授课取得课酬3000元:(4)12月1月1日起,将其位于市区的一套住房按市价出租,每月收取不含税租金3800元。(已知:相关专项附加扣除由李某按扣除标准的100%扣除。)计算:(1)李某1-3月工资应预扣预缴个人所得税?(2)3月稿酬所得应预扣预缴个人所得税?(3)9月课酬所得应预扣预缴个人所得税?(4)12月财产租赁应缴纳的个人所得税?(5)2022年综合所得应缴纳的个人所得税。
假设李奕2019年度收入明细如下:(1)每月取得工资12500元,企业按工资总额的2%扣缴医疗保险、8%扣缴养老保险、10%扣缴住房公积金。12月份取得全年奖金24000元。(2)7月1日,将私有住房出租半年,每月取得租金收入2800元(符合市场价格水平),当年7月发生出租房装修费用2000元。(3)3月份在A公司进行讲学,取得酬金20000元,A公司并未预扣预缴应纳的个人所得税。缴款(4)4月份出版一本专著,取得稿酬40000元。出版社已按规定预扣预缴了个人所得税。(5)5月份为B公司进行营销筹划,取得报酬35000元.该公司已为李奕预扣预缴了个人所得税。(6)7月份购买体育彩票获奖25000元,按规定缴纳了个人所得税。(7)10月9日,2013年10月9日存入的一年期存款50000元到期,存款利率2.5%。另外,李奕有一个小孩在读大学,父母均已60岁以上,且百己为独生儿子要求计算个税应纳税所得额
老师,请教你个问题。小微企业,2026年利润总额超过300万,按照25%交企业所得税。后期会默认升为中型企业,往后年度都不管盈利多少,企业所得税都按照25%交吗?
老师您好,新公司,老伴个人账户转入的没一分钱都作为投资款,小规模纳税人,一个季度做完了再做印花税分录吗
小规模增值税1%优惠政策截止到什么时候
季度预缴企业所得税产生了利润,年度产生不了利润。可以季度先暂估什么笔什么业务,方便后续冲销分录
老师好,计提社保费,只计提公司部分的是吗
老师 你好 个税中劳务申报 哪些职业属于累计扣除,哪些不属于累计扣除申报
老师好,哪些是属于职工福利费?请老师详细讲下这个不是很懂
老师,请教个问题,法人垫资,公司一年内未偿还,税务局让垫资变成收入,让交增值税,这个咋弄
小微企业,2025新成立,筹建期间,计入管理费用和财务费用合计116元,其中招待费52元,长期待摊费用46,并且结转,无票租金6元,所得税汇算表都填什么表?怎么填
员工报销支付的年会红包及开工红包,可以计管理费用-福利费吗