你好,你们给对方提供团建活动是吗?
我们是建筑公司,做一些建设工程的项目,开票开工程款,那申报时我们属于货物及劳务,还是属于服务不动产哪一个呢!
老师你好 请问我们这边业务类型属于建筑上的监理服务,开的票为现代服务中的工程施工服务,请问我们目前享受加计抵减吗
老师,请教你一个问题,我们是做建筑工程的,挂靠的别人家公司,需要补成本发票,小规模公司补劳务发票,开票的时候税目写建筑服务*建筑施工费 比较好,还是写劳务*人工费比较好
老师,请问,建筑行业,我们一个工程属于清包工可以选择开3的建筑服务劳务费,另一个工程我们包工包料选择开9的工程服务发票,这两个工程的发票在一个月开的,可以吗?
老师,幼儿园建好后院里需要地面硬化,干活的一方开发票,工程项目写的幼儿园破土清运,建筑服务----挖机,建筑服务----垃圾清运,请问建筑垃圾清运属于建筑服务吗
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
是的,老师
你好,这个对于你们是现代服务*团建服务
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了