你好,借方负数,你填入到贷方就可以了,这个其他应收款贷方可以的。
其他应收款科目期末余额在借方负数 其他应付款科目期末余额在贷方负数,请问在财务报表资产负债表中如何填写呢?
资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列,其他应付款期末=其他应付贷方余额+其他应收贷方余额,如果其他应收只有借方余额,那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就=科目余额表的其他应付款余额
老师好!资产负债表中其他应收款期末余额是其他应收款的借方余额和其他应付款的借方余额合计吗?
资产负债表中,其他应付款和其他应收款是怎么取数的?
老师,资产负债表上其他应收款的金额,是不是应该拿科目余额表中其他应收款+其他应付借方-其他应收款的坏账准备
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
持有待售,转售的后续计量与非流动和处置组的后续计量一样?
独资企业需要往回开进项票吗?
外购礼品送客户,需要交税吗?税率多少
库存商品报废怎么账务处理?
持有待售,拟出售长投,联营企业合营企业,出售后按其是否还具有重大影响,继续按权益法核算或按金融工具准则核算,对不
独资企业需要往回开进项票吗?
在报表里,其他应收款和其他应付款怎么取数?
你好,这个是如果其他应收款是负数,可以计入到其他应付款,相反也是一样的。
其他应收款,借方负数。在资产负债表中,可以计入其他应付款。但是在资产类其他应收款中,是否还会体现一次?要不是不是资产负债表就不平了?
你好!不会再体现 了
报表里重分类,其他应收款和其他应付款都会加上这个其他应收款的借方负数,是吗
你好,不是的,你如果从分类的话,它就从这个科目分类到那个科目,然后这个科目就没有数据了。
如果报表里,其他应收款不取数,其他应付款取数的话。资产负债表不就不平了吗?
你好,其他应付款取得数,也就是其他应收款对应的数啊,只是看是正数还是负数而已。
两个科目只取一个,那不是不平吗?
您好,是这样,首先,不重分类之前,你要是平衡的。只是其他应收款是负数才行。 然后再将其他应收款重分类到其他应付款去。 如果你一开始就不平,那怎么分类都没有用
报表中,比如其他应收款借方10,贷方2,科目余额应该是8。其他应付款贷方4,加上其他应收款贷方2,科目余额应该是6吗?
之前就是其他应收款借方负数,或者是贷方,正数。
您好,不是,除非你其他应收款写10
什么意思
您好,在资产负债表里面,只看最终的借贷方余额,不是看借方多少贷方发生了多少。 就像你举例的,在资产负债表里面只看其他应收款科目余额8,填到资产负债表里就好了,其他应付款不用去加那个其他应收款的贷方2,直接填4
但是我现在资产负债表,其他应收款只取借方总数,没有减去贷方数。其他应付款反而加上了其他应收款贷方数。这样对吗?科目余额表上,其他应收款是借➖贷的累计余额
您好,这样也是可以的了,最终不影响报表平衡