按规定是2024年1月份申报个税才合法

2023年12月的工资在2024年1月发放,这期的工资申报个税也在2024年1月申报,做账的时候可以计提这期的工资在2023年12月吗
2023年11月份工资,2023年12月15号申报个税,2023年12月28日发放工资,个税申报时间合法吗,还是2024年1月份申报个税才合法?
请问,2024年1月份申报2023年12月的工资一定要把2023年的年终奖一起申报吗?还是说2023年的年终奖在2024年的2月份也是可以申报的?
2月份申报的是2023年12月份个税(当月工资下月发放),那汇算清缴的时候算2023年工资包含12月份工资吗?
新成立的公司,2023年12月份做的税务登记,个税申报属期应在2023年12月份开始,那么2023年10月11月的开的工资怎么申报?用申报吗
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
申报所缴纳的个税税费可以汇算清缴时申诉退回?还是有什么途径?
都是在1年内的,申诉没有意义的哈
24年1月申报才合法,不是已经跨年了吗,现在12月份未发放先申报的不合法,申诉不是一个汇缴年度呢
都是属于1月申报的还是23年的个税
24年1月份申报的,汇算清缴时还是按23年的合计?
是的,不影响你汇算的哈,你申诉啥呢?
影响呀,23年所属期的数多了,本来12月28号发放的工资,本来24年1月申报才对呀
自己决定是否申诉就是了哈, 你的正常汇算是 23年2月-24.1月申报的工资
我看上年的汇算所属期是22年1月到22年12月呢
他们是一个意思的哈,是2个不同角度看