你好,这个不是的,这个是余额来的。一般都是12月的。

老师,资产负债表中应交税费期末余额是正数,什么意思?如图
你好老师,应收账款期末余额是负数,资产负债表应该调到哪
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
老师,资产负债表中,应交税费期末余额是负数是什么回事?该怎么调?
老师 资产负债表里 应交税费期末余额应该是负数还是正数啊
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
有余额就是欠税吗
但是也没欠税
您好这个要看具体的下一级科目,二级科目。
有点不太明白,我一直以为这一栏是全年的已交纳税额合计
你好,这个是看余额的,填余额。
怎么做分录得得余额了
你好!是看明细账,看下级科目的余额
我不改,就是已交纳税额可以不
你好!这样还是不规范了。
我有点不知道该怎么调
你好!如果你没有错,不用调。 资产负债表中,应交税费,期末余额数应该是全年应纳税额的总数吧 不是全年应税额
是,是全年应纳税额的总数,这样没问题吗
你好!不是,这是余额。不是总数