你好去大厅补充申报的
我因为去年换了2家公司 今年申报个税的时候就申报了一家 今天突然收到公司的短信说我没有申报个税 我现在把几家都一起申报了 这样可以吗
老师,早上好,我们公司去年10月份才开的,今天税局通知我了,说有个实收资本和资本公积的印花税要申报,我没有申报,这个印花税要怎么申报啊?
老师,记账公司个体户21申报了印花税当时是按权利许可证照申报的交了12.5的现金,22年没有交印花税的记录,现在电子税局我要办税里面只有增值税和附加税的信息,点击其他申报印花税怎么看到申报记录?我点击进去显示税源采集,这个个体户要不要报印花税?
老师,公司空申报了3年,今天收到税务信息,说我22年的印花税漏报了,要怎么办?
老师你好,我报的营业账本印花税当时是不能按期申报,我就按次申报了,但是今天又收到税务局短信要求按期申报,我现在重新进入没有办法修改申报信息了,怎么解决呢
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
会不会面临罚款之类的?
需要缴纳税金的话有滞纳金
一般需要带什么资料去?
公司也没业务发生,是否会罚款?
一般不会有罚款没税金的话
好的,谢谢老师
不客气麻烦给予五星好评