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老师晚上好,跨月的租赁发票红冲账务应该怎么处理?分录应该怎么做?

2023-12-29 18:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-29 18:36

您之前的会计分录是怎么做的?

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齐红老师 解答 2023-12-29 18:36

学员朋友您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的

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快账用户8789 追问 2023-12-29 18:38

借银行存款,贷主营业务收入和应交增值税销项税额,现在跨月红冲重新开过正确的发票应该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-12-29 19:10

学员您好,借:应收账款负数,贷:主营业务收入负数,应交税金应交增值税负数。

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您之前的会计分录是怎么做的?
2023-12-29
您好, 这个直接做负数分录就可以了
2023-08-26
您好,是收到的发票没有入账吗
2025-08-13
你好,跨年普通发票冲红,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税,  贷:应收账款等科目
2021-02-27
关键是你的发票如果是增值税发票需要红冲,而红冲对方应该已经抵了进项。那么有以下四步:1、对方向税务在电子系统中提申请;2、税务认可;3、对方进项转出;4、你们发票红冲,并重新开票; 会计账务好做,通常过以前年度损益调整即可。 借:以前年度损益调整 贷:银行存款
2024-11-10
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