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你好老师!我们12月底开了发票,成本票必须要在12月31号份之内开够吗?还是在在1月份报税之前开够就行

2023-12-29 20:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-29 20:32

您好,发生的成本先计提在2023年12月哦,明年所得税汇缴前来发票了就可以了

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快账用户4891 追问 2023-12-29 20:33

不用非要在12月底开够是吧!我们那个会计费用这两天搞成本票

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齐红老师 解答 2023-12-29 20:42

您好,是的,2024年汇缴申报前来发票就可以,但一定在计提在2023年12月哦

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快账用户4891 追问 2023-12-29 20:44

相当于是暂估是吧

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齐红老师 解答 2023-12-29 20:45

您好,是的,就是暂估成本费用

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您好,发生的成本先计提在2023年12月哦,明年所得税汇缴前来发票了就可以了
2023-12-29
对,1月份开出来的发票收入就是属于一月份了
2024-12-27
您好,一般来说是可以去申请的
2021-12-23
您好,12月要结转成本的,成本只是发票没来,先暂估成本,下年汇缴前来发票就行,先红冲暂估的分录,再按发票来做分录就可以了
2025-01-14
您好,12月要确认收入和结转成本,材料 已入库没有来发票就暂估,下年发票来了冲回暂估,再按发票来做分录
2025-01-13
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