你好,可以的, 没问题,这种票不涉及到消费税

老师们好!我这里一般纳税人工业企业筹建期,收到了领导的购物发票(招待费用)购买了红酒的,开了13%专票,这个进项可以抵扣吗老师?
请问我们是一般纳税人企业是煤炭企业年末开进来一些酒水的发票来作为招待费可以吗?还有还用交消费税吗?
请问我们是生产煤炭的,一般纳税人企业增值税进项留底二百多万啊,请问可以留底退税吗?现在还可以吗?如果可以的话有这方面的文件吗?急急 十分感谢
老师好 我们是面包连锁店 有一些券 可以全国通用 用来做业务招待费 这部分可以税前扣除吗 还是归类为不合规发票
老师,请问我们企业是一般纳税人是退税企业,开进来了1%税率的专票,可以用来退税吗?
经营租赁 机械租赁的收入,应该按照哪个类别申报印花税,需要把成本也申报印花税吗?
形象代言人合同书要交印花税吗
老师,我想咨询一下,我公司是小建筑公司,老板挂靠有资质建筑公司做业务,对方已经把增值税、企业所得税等都扣了,然后把剩下的款打到了老板个人户上,收到的这笔款是否还需要缴纳个人所得税吗
固定资产清理科目期末有余额是正常的吗?
老师,公司缴纳残疾人就业保障金应该怎么计提做分录?
老师,您好,请教一件事,小规模公司开票,季度超过30万,实际开票金额414899.04元,那要交多少税钱?预计成本票足额情况下,要交增值税12084.44元,附加税1450.13元,印花税124.47元,对吗?还有漏掉的税费吗
小规模公司外账,营业执照只有销售货物,但是我们已经没有任何收入了,但是有报工资和社保,想报一些收入冲掉。如果报卖货收入的话,我们又没有成本,那我们按服务业收入做账,申报的时候报在货物和劳务那边可以吗?成本就纯人工
折旧完了,没有残值,怎么处理?
老师我现在这个申报期已经把员工的工资薪金全部申报完毕了。但是领导要给股东分红,我这个股东分红的个税什么时候给他扣交?我这个申报期个税已经做完了
公司的小型的工器具,计量,测量器具,都是怎么入账,怎么保管的呢?有没有好的办法推荐呢?我这边都是直接计入的费用的
那什么样的酒水涉及到消费税啊
学员朋友您好,像白酒在出厂环节缴纳。不是消费环节。