你好,录入金额不等于本级留存经费的解决办法:账务处理→基础设置→会计科目→收入→402拨缴经费收入→“经费核算”打钩去掉。
老师,我想把财务费用转到在建工程下面的财务费用里,可是每个月财务费用包括手续费和利息收入都会结转本年利润。我转在建工程的时候分录应该怎么做?
老师,请问,行政事业单位,生成报表后发现,财政拨款预算收入支出表中,项目支出下,有四个项目,有三个项目的预算收入都大于预算支出,有一个预算收入小于预算支出。但总的财政拨款支出的金额同总的财政拨款收入是相同的。这种情况下,应该怎么操作,年结的时候有个项目才能不为负?或者,怎么办
作为物业公司,收取租户水、电费并开出发票的,之前是计入待摊费用科目, 1.现在是不是应该转为其他业务收入?向水厂、电力公司支付水电费时候是不是用其他业务成本结转?现在科目转换应该怎么转换? 2.结转成本的税务方面应该怎么处理? 3.有无具体会计分录演示。
填财报的时候,提交时发现本年营业收入应该是年初至本期末累计数?这个大概是什么意思,要怎么调整?
6月计提的200企业缴纳部分工会费为什么填财务报表打开辅助科目余额表的时候会显示出来这个?应该是支付后才会显示才填表里的吧?计提的怎么会在这里面出现?那应该填财务报表销售费用计提的部分吗?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
感谢,感谢,万分感谢
老师,还有个问题,我做完这个年结的凭证,还需要进行什么操作?我第一次接手工会财务,不了解
还有就是是不是必须要在12月31日前年终结账完毕?1月份操作可以吗?
你好,年结时系统会自动校验账务处理是否平衡,不用再操作其他功能了。 不是必须在12月31日前年结,来年2024年也可以进行操作。
好的,真的太感谢老师了,谢谢您
好的,不用客气。很高兴为你解答问题。