咨询
Q

老师付了配件款的15000块钱,付款单据做分录借生产成本15000贷银行存款15000.发票来了以后付到凭证下面就可以了哦

2023-12-30 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-30 10:16

根据您提供的信息,老师付了配件款的15000块钱,付款单据的分录为:借生产成本15000,贷银行存款15000。如果发票来了以后,您可以将发票附在付款单据下面,作为付款凭证的附件。 需要注意的是,如果您已经将15000元记入生产成本,但实际发票金额与付款金额不符,您需要进行相应的调整。例如,如果实际发票金额为14000元,您需要将生产成本借方金额调整为14000元,并将差额1000元记入应付账款或其他相关账户。如果实际发票金额为16000元,您需要相应增加生产成本借方金额和银行存款贷方金额。

头像
快账用户9255 追问 2023-12-30 10:20

调整的时候跨年了呢,一样的调整办法?直接冲红?

头像
齐红老师 解答 2023-12-30 10:22

你这个金额不会很多的,可以直接红冲的

头像
快账用户9255 追问 2023-12-30 11:22

哦哦,知道啦,是人家开过来的票是专票,税金入了成本,

头像
齐红老师 解答 2023-12-30 11:23

不客气 记得五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
根据您提供的信息,老师付了配件款的15000块钱,付款单据的分录为:借生产成本15000,贷银行存款15000。如果发票来了以后,您可以将发票附在付款单据下面,作为付款凭证的附件。 需要注意的是,如果您已经将15000元记入生产成本,但实际发票金额与付款金额不符,您需要进行相应的调整。例如,如果实际发票金额为14000元,您需要将生产成本借方金额调整为14000元,并将差额1000元记入应付账款或其他相关账户。如果实际发票金额为16000元,您需要相应增加生产成本借方金额和银行存款贷方金额。
2023-12-30
您好,这样入账也是可以的呢
2024-10-12
同学你好 如果收到的发票与当时暂估的金额 是一样的,不用再做会计处理的;
2022-01-11
你好;    你可以直接 做;:1.借:库存商品-暂估15000(红字)贷:应付账款15000(红字),2.借:主营业务成本15000(红字)贷:库存商品15000(红字),3.借库存商品14800,贷:应付账款14800,4,借:主营业务成本14800,贷:库存商品14800。  ;本年的 2月的 ;直接做 ; 借 库存商品200贷主营业务成本200    
2023-03-06
你好,没问题,可以这么做的
2024-08-28
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×