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老师付了配件款的15000块钱,付款单据做分录借生产成本15000贷银行存款15000.发票来了以后付到凭证下面就可以了哦

2023-12-30 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-30 10:16

根据您提供的信息,老师付了配件款的15000块钱,付款单据的分录为:借生产成本15000,贷银行存款15000。如果发票来了以后,您可以将发票附在付款单据下面,作为付款凭证的附件。 需要注意的是,如果您已经将15000元记入生产成本,但实际发票金额与付款金额不符,您需要进行相应的调整。例如,如果实际发票金额为14000元,您需要将生产成本借方金额调整为14000元,并将差额1000元记入应付账款或其他相关账户。如果实际发票金额为16000元,您需要相应增加生产成本借方金额和银行存款贷方金额。

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快账用户9255 追问 2023-12-30 10:20

调整的时候跨年了呢,一样的调整办法?直接冲红?

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齐红老师 解答 2023-12-30 10:22

你这个金额不会很多的,可以直接红冲的

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快账用户9255 追问 2023-12-30 11:22

哦哦,知道啦,是人家开过来的票是专票,税金入了成本,

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齐红老师 解答 2023-12-30 11:23

不客气 记得五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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根据您提供的信息,老师付了配件款的15000块钱,付款单据的分录为:借生产成本15000,贷银行存款15000。如果发票来了以后,您可以将发票附在付款单据下面,作为付款凭证的附件。 需要注意的是,如果您已经将15000元记入生产成本,但实际发票金额与付款金额不符,您需要进行相应的调整。例如,如果实际发票金额为14000元,您需要将生产成本借方金额调整为14000元,并将差额1000元记入应付账款或其他相关账户。如果实际发票金额为16000元,您需要相应增加生产成本借方金额和银行存款贷方金额。
2023-12-30
15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 这样做可以
2021-12-22
你好 ; 你们货物是好久收到的 ?   
2021-12-22
同学你好 对的 这个可以的
2021-12-23
您好,这样入账也是可以的呢
2024-10-12
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