你好,不 要的,这种情况 不要的,可以单独装订成册,按月保存
专票抵扣联是和发票联一起贴在凭证后面还是单独装订不进凭证
老师,请问一下一般纳税人的进项票,发票联 抵扣联一起装订,还是说抵扣联要分开保管?我做是放以前装订了,但是看到个别会计只放发票联抵扣联另外放了。
老师,发票抵扣联,抽出来抵扣,纳税申报完成后,抵扣联要装订凭证吗?和什么一起装订?
请问,装订发票有发票抵扣联装订一起,发票的发票联装订一起,那采购合同和送货单是否要一起装订,还是装订在相对应的凭证里边
21年一张进项票没有认证,做的待认证进项,订凭证的时候抵扣联也放在发票联后边一起订,还是在22年1月认证的,放到22年1月
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
老师,如果不小心放进去了会怎样
学员朋友您好,那就保持现状,明年开始纠正一下就行