借银行存款 借税金及附加负数1262.5

老师,7月份交印花税20.7元,计提7月份税金借:营业税金及附加-印花税20.7.贷:应交税费-印花税 但是发票是在8月份的(银行扣款),怎么做分录呢? 借:应交税金-印花税20.7.贷:银行存款20.7元吗还是怎么做呀?
老师,如果申报印花税时所属期错了,7月份缴纳了132.3元,6月份缴纳了86.9元,更正申报后,9月份补缴45.4元,7月份缴纳的132.3元退回公司账户,9月份月份重新缴纳86.9元,之前的印花税分录都是借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 那我申报更正后的做账分录要怎么调整?
小规模,每次季度交印花税,做分录是怎么做?在3月里录借:营业税金及附加?贷,应交印花税。4月扣款时,借应交印花税,贷,银行存款。 如果不在3月做分录,是不是可以直接4月份扣费时,借:营业税金及附加,贷,银行存款
收到六税两费退的印花税。印花税当时计提分录 借税金及附加 贷应交税费印花 借应交税费-印花税 贷银行存款 现在怎么反冲 银行收退的印花税 分录怎么做
老师好,我们2021年1月交2020年12月印花税银行借款的印花税500元,经税务局通知于2022年11月退回500元(享受优惠政策,允许退回)这样的话我应该怎么出会计分录?2020年12月的出账是 计提印花税 借,营业税金及附加500 贷,应交税金印花税500 交税后 借,应交税金印花税500 贷,银行存款500 这样在2022年11月退回这500,我应该怎么出分录?
老师,法人是企业股东在企业开支我,申报个税了,但没签劳动合同,这有纳税风险
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
老师,做这个分录就行了吗?
不对 税金及附加是借方负数 银行存款是借方正数
老师是这样吗?
你好对的 是这么做的