计提的公式 本季度应交所得税=(利润总额本年累计-以前年度亏损)*税率-本年预交所得税
如果12月利润表中有利润,但是汇算清缴的时候有加计扣除就不需要交税,那12月底还需要计提所得税吗
老师,如果12月底利润表中有利润,但是汇算清缴的时候有加计扣除就不需要交税,那12月底还需要计提所得税吗,利润表中所得税费用那一栏要填吗
您好,如果前两年公司亏损,今年公司盈利但是弥补不了以前年度亏损(申报表不用缴纳所得税)那么有盈利的月份需要计提所得税费用吗?
老师您好,我公司是小规模纳税人,12月年底本年利润是盈利,我12月需要计提企业所得税嘛?还是等1月有银行回执单做当月计提当月缴纳?
老师好!1月底如果公司盈利不是要计提企业所得税吗?如果前面10月,11月12月都有盈利,那我要加上前面几个月的盈利计提企业所得税吗?
法人要是转账到公户卡里怎么备注好呢,直接写往来款还是写清楚法人代垫xx款这样呢
財管:貝塔係數,衡量的是市場風險 中的系統風險還是非系統風險?
为什么所有题目都不提供年金现值指数或是复利现值指数
有一个不明白的就是说比如无形资产它是属于使用寿命不确定的,然后在会计上不用摊销,而在税法上需要进行摊销。那就会需要在当期所得税中进行调减。但是也会产生递延所得税,调减了,然后就属于当期所得税会减少吗,然后这个递延所得税也是属于递延所得税费用也就是,那这个调减的金额和递延所得税费用使利润不就减少了两个相同的数字吗?这样子不就重复了吗?到时候这个递延所得税负债转回的时候,那本期这个当期所得税还是属于调减了。那还需要这个递延所得税有什么意义吗?
老师,我先把人工工资剔除,假设我这个月就是车间的一些制造费用呀,然后一些电费、水电费呀,这些七七八八的车间的一些。费用一个月在三三万四万块钱的样子,4万块钱的样子,那如果我要摊到一个工时上面去,是是除以30天再除以24个小时嘛。
老师,一般纳税人认证发票的步骤: 一个老师说:点击“我要办税”→税务数字账户→发票业务。另一个老师说:我的待办→发票业务(老师,两个老师的步骤不一样,是因为两个不同的路经?还是税局系统界面有变化?)
请问在网上注销工商流程步骤是怎么样的?
你好,老师!我们21年给一个公司运输了一批货物,当时谈的是不含票的价格!今天他们财务突然打电话说让我们补开发票,我不开,合法吗?
老师您好,购入需经过安装设备,安装后投入使用,请问在建工程转固都需要哪些资料
老师,公司租个人的商业房子,租金6万,房产税需要交多少?沈阳的