你好1 既然都 加计扣除了。 那么你就不用计提哈 ; 不计提 就不用填写的

老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
加计扣除要在5月,但是我在填12月底所得税季报的时候,不涉及加计扣除,系统中不是就会自动算出要交的所得税吗
你好1; 你3季度才会加计扣除的; 你加计扣除后; 企业所得税申报表; 你看有应纳税所得额 产生; 你 计算出来所得税 缴纳; 就得计提; 如果没有就不用计提的
但是我3季度的时候没填加计扣除数据
你好; 那你意思是没有加计扣除 ; 那你 3季度有发生 所得税就计提 ; 4季度没有填写 ; 你也得有税费先做计提的
汇算清缴的时候再退税吗
退税的话涉及到查账,有点麻烦
你好1; 是的; 次年多退少补的; 2. 你 除非金额很大 ;才会查的
好吧,那我如果多计提点费用,行不行,到这个费用可能是虚的
你好1; 虚假做 ;不建议的; 会有风险的
那12月的季报就没有加计扣除那个表填了吗
你好; 等着1月才好4季度的; 你可以4季度去报
我们是季报的,4季度还可以填加计扣除吗
你好; 可以的; 在3季度之后 就可以填写加计扣除的;除非你系统不允许