也就是报废损失是对方承担,以后他给你这个7万你也不再给他货物了,是这个意思吧
老师,公司预存款充值电信公司费用拿来了收款收据是可以直接做管理费用-通讯费吗
请问 我们是旅游公司,帮客人购买机票,机场开具电子行程单,购买方填机场还是我们旅游公司啊
老师好,公司是一般纳税人,有时候计提增值税,有时候不计提增值税,我现在直接做一笔分录补计提可以不
老师好,申报增值税报表,收入是填含税的还是不含税的?
之前付给供应商的货款是 3万 ,后面销售不好退了7千的货给供应商 ,供应商后面只转了6千块钱过来剩下的一千说是退货运费 和产品破损的费用 这笔账怎么做呢 做内账的
老师,请问我现在更正7月和8月的个税申报,是先更正8月还是先更正7月,谢谢!
老师你好:请问实际支付给职工的应付职工薪酬中的金额是填会计账上的借方余额,还是填代扣代微正常工资薪金所得的金额,
公司购买电脑,不作为固定资产需要销售,有进项,怎么写会计分录?
你好老师,公司在2023年做了未开票收入申报增值税,现在来开票,会计分录如何做
老师,我9月开办的新公司,但是我顺序当时有出入。因为实际情况,9月无实缴资本,但是先签订了采购固定资产的合同,对方先把5万元设备发票开进来了。10月才有实缴资本和付款动作。那么10月初这个报税里面,账,好像就有点乱。我交了印花税,但是资本是按0填写但是税务系统里面提示不对。这个按5万元填写吗?
对是的,我们成本5万,售价7万,这7万客户给我们,让我们在厂区把药品报废掉,7万估计明年收,这5万发生在12月
那报废和你们单位没有关系,你正常做收入成本就可以的 借应收账款7万, 贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本,贷库存商品5万。
那我们报废的这一笔账,应该做借:主营业务成本 是么
对的是的,是这么做的
好的老师,那等于我们报废,也只有真正这个报废的钱我们自己承担了,才是报废损失科目是吧
对的,是的,是这么做的。