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合同含税价100,付款100,收到的发票是100.20元,请问如何处理?

2024-01-01 19:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-01 19:36

您好,借:管理费用等 100-发票上的进项税 进项税 贷:银行 100 发票和付款差额倒挤费用科目金额

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快账用户5316 追问 2024-01-01 20:10

倒挤的金额 放在贷方,科目 是不是与借方科目一致?

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齐红老师 解答 2024-01-01 20:12

您好,倒挤的金额 肯定在借方嘛,贷方不是银行存款么。

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快账用户5316 追问 2024-01-01 20:15

是不是这样做?假设 不含税金额100元,税额13元,付款112.8元。 则做账是不是这样: 借 原材料100,进项税13,原材料 -0.2, 贷 银行存款112.8

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齐红老师 解答 2024-01-01 20:18

您好,可以,但不如   借 原材料90.8,进项税13 贷 银行存款112.8 做原材料-0.2让人好想看一看是咋回事,这个少付的款,是要确认为营业外收入的

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您好,借:管理费用等 100-发票上的进项税 进项税 贷:银行 100 发票和付款差额倒挤费用科目金额
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