您好,借:管理费用等 100-发票上的进项税 进项税 贷:银行 100 发票和付款差额倒挤费用科目金额

老师好,请问合同签订是不含税金额14000元,对方开发票按3税率,开具14420元的免税发票。请问税务如何处理做账?资金如何支付?
企业用库存现金及银行存款作为对价,库存商品成本80万元,公允价100万元,银行存款300万元作为对价进行合并。被合并方固定资产账面价500万元,公允价520万元,应付账款账面价130万元。要求:1.如果为同一控制下的企业合并,吸收合并是如何进行会计处理?控股合并(80%)是如何进行会计处理?(假设合并方的资本公积足够大)2.如果为非同一控制下的企业合并,吸收合并是如何进行会计处理?控股合并(80%)是如何进行会计处理?
合同含税价100,付款100,收到的发票是100.20元,请问如何处理?
实际收到发票价税合计100,付款90元,多余的10元下次在抵。100元里面还有20元是公司A的,请问怎么做账
实际收到发票价税合计100,,实际付款70,多余的10元下次在抵,且没有收到货。100元里面还有20元是公司A的,请问怎么做账
咱们这边有一对一建筑业会计服务没
老师 新办的公司 财务负责人怎么添加 用去柜台吗
个体工商户双定户网上应该怎么做
建设工程施工合同履约保证保险投保单保险费小企业会计准则,如何挂账
新开办的个体工商户,已经拿到营业执照和公章的,还需要办理什么事项
企业所得税汇算清缴,成本调增,之前暂估成本没有开回来,在那个表填调增金额
视频剪辑费可以开设计服务专业设计服务吗
手机上能申报工商年检吗
老师,税务打电话说工资薪金和个税申报不一致,我说12月计提了一个年终奖26年1月发放的就是这个十几万的差额,他说不管,我咋弄反正必须让25年汇算的和个税一致,我的亲娘啊[哭惹R],怎么一致嘛,他说不一致年终奖就要调增那要交好几千的税啊
老师 印鉴定变更 银行扣手续费20元 会计分录怎么做
倒挤的金额 放在贷方,科目 是不是与借方科目一致?
您好,倒挤的金额 肯定在借方嘛,贷方不是银行存款么。
是不是这样做?假设 不含税金额100元,税额13元,付款112.8元。 则做账是不是这样: 借 原材料100,进项税13,原材料 -0.2, 贷 银行存款112.8
您好,可以,但不如 借 原材料90.8,进项税13 贷 银行存款112.8 做原材料-0.2让人好想看一看是咋回事,这个少付的款,是要确认为营业外收入的