你好不对的,资产负债表期末两边不想等

老师,麻烦你帮我看一下我这样算的税费是不是对的。
老师 麻烦您帮我看一下这样记分录对不对
老师,麻烦帮我看下总结的对吗
@郭老师,麻烦帮我 看看这样对吗?
你好老师:麻烦你帮我看一下这样写分录对吗?
老师,请问A企业的房产租给B企业做宾馆了,B宾馆经营不善又转租给C企业了,请问装修的发票可以开给B吗,
就是现在个体经营户的发票税率是多少
其他转入是什么意思?什么情况会用上?
老师,应收负数就是应付帐款吗
销项税大于进项税的结转,进项大于销项的年底结转
老师,深圳继续教育专业课可以直接在淘宝买课程学习吗
老师,我问一下,我们酒店为客人好评,员工自己在网上下单,实际未入住,这要怎么入账
小规模3个月总开票35万交多少增值税呢
老师,医药行业有什么财税痛点
老师你好,贸易公司2023年采购库存商品的进项发票,代账公司当时抵扣了 但没有做账,现在2025年发现了 补入账,但因为进项税已抵扣我这次的分录里面就不能出现进项税额,所以会导致往来应付科目少了一个税金,老师有好的方法处理吗,谢谢
嗯,就是银行存款有期初余额263.27元,不知道怎么入账
期初余额不妨碍,你要加到期末上
那要怎样加入到期末上
银行期末余额等于期初余额%2B本期发生减去本期发生
好的,老师那这个期初余额我要怎么做账呢?
是老板打的款项
你不需要做账,直接在这个期初上做账得到期末余额
我做的分录是借:银行存款 贷:其他应付款 这样可以吗?
不可以,期初余额没分录,是直接过来的延续上期
问题是之前没做过账
那哪里来的其余余额的说法,那你做其他应付就挂账
好的,谢老师
不客气祝你工作顺利,加油哦