你好不对的,资产负债表期末两边不想等
老师,麻烦你帮我看一下我这样算的税费是不是对的。
老师 麻烦您帮我看一下这样记分录对不对
老师,麻烦帮我看下总结的对吗
@郭老师,麻烦帮我 看看这样对吗?
你好老师:麻烦你帮我看一下这样写分录对吗?
老师您好,请问新员工的社保缴费工资申报在社保客户端的哪个功能界面呢?
老师,我是个定期定额的个体工商户,这个季度超额了,要交税,我是不是更正图片上这两个报表,一个是个税的,一个是增值税的,提交申报就可以了
老师,车间用的几百双手套可以抵扣吗
老师,电费需要交印花税吗
老师,资产负债表上的数字,在申报的时候,哪些不可以为负数呢?
出口退税企业,由第三方代理出口退税,第三方转回来的退税款,应如何账务处理?
公司签订的法律顾问费的合同,需要缴纳印花税吗?税目是啥?
残保金计算公式,公司没有残疾人,然后超过30个人了
建筑公司和对下公司签订的代工费维修之前班组的遗留问题是什么合同类型,缴纳的印花税归于那个税目?
老师,法人只有个税,没有社保,实发工资固定是16000元一个月,我怎么推算出应发工资?应发-个税=实发1600
嗯,就是银行存款有期初余额263.27元,不知道怎么入账
期初余额不妨碍,你要加到期末上
那要怎样加入到期末上
银行期末余额等于期初余额%2B本期发生减去本期发生
好的,老师那这个期初余额我要怎么做账呢?
是老板打的款项
你不需要做账,直接在这个期初上做账得到期末余额
我做的分录是借:银行存款 贷:其他应付款 这样可以吗?
不可以,期初余额没分录,是直接过来的延续上期
问题是之前没做过账
那哪里来的其余余额的说法,那你做其他应付就挂账
好的,谢老师
不客气祝你工作顺利,加油哦