你那个其他扣款不是事假病假扣除的吧,如果不是的话可以的。

老师麻烦帮我看看我这笔3885.37这样做分录对?没有认证的
老师 麻烦您帮我看一下这样记分录对不对
@郭老师,麻烦帮我 看看这样对吗?
你好老师:麻烦你帮我看一下这样写分录对吗?
老师麻烦帮我看一下增值税这样做对不对
会计助理一般开什么票
有建筑行业一般开什么票
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
请假的也有,销售不达标的也有
那你直接按照扣除之后再来计提 或是个人负担的水电费,或者是住房租金的,这种可以按照你上面的写的。
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资32840-1338 借应付职工薪酬工资32840-1338 应交税费个税92.37 贷银行存款
我贷方有其他应收款,不平
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资32840-1338 借应付职工薪酬工资32840-1338 应交税费个税92.37 贷银行存款 没有了