同学你好,我这边看不到你的图片,你可以编辑文字嘛

老师 麻烦您帮我看一下这样记分录对不对
老师您好,麻烦您帮我看一下这个分录对吗?
老师 麻烦帮我看一下这两个凭证分录对不对
你好老师:麻烦你帮我看一下这样写分录对吗?
老师 麻烦帮我看一下这个计算对不,分录怎么写,
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
您看一下
我还要每个月进行摊销是吧?我是从这个月开始 还是从下个月开始记摊销的分录呢
同学你好,分录没有问题的,无形资产摊销时间从本月就开始哦
小数点保留几位呢
同学你好,一般是保留两位
你看这样对吗,四舍五入保留2位
同学你好,这样是对的。