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老师 麻烦您帮我看一下这样记分录对不对

2022-04-12 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-12 10:43

同学你好,我这边看不到你的图片,你可以编辑文字嘛

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快账用户2422 追问 2022-04-12 10:45

您看一下

您看一下
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快账用户2422 追问 2022-04-12 10:46

我还要每个月进行摊销是吧?我是从这个月开始 还是从下个月开始记摊销的分录呢

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齐红老师 解答 2022-04-12 10:48

同学你好,分录没有问题的,无形资产摊销时间从本月就开始哦

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快账用户2422 追问 2022-04-12 10:48

小数点保留几位呢

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齐红老师 解答 2022-04-12 10:50

同学你好,一般是保留两位

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快账用户2422 追问 2022-04-12 10:53

你看这样对吗,四舍五入保留2位

你看这样对吗,四舍五入保留2位
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齐红老师 解答 2022-04-12 10:54

同学你好,这样是对的。

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同学你好,我这边看不到你的图片,你可以编辑文字嘛
2022-04-12
您好!分录没有问题!
2020-01-09
您好! 具体是hi什么业务呢?
2023-01-10
您好,您的分录借贷方没有问题但是最终的差额应该结转进应交税费-应交增值税-未交增值税科目更合理一些。
2021-03-26
你好,工资和社保哪里点问题,个人部分应该计入其他应收或者其他应付款 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-09-09
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