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12月收到一张红字发票 申报印花税时 进项金额需要减去这张红字发票金额吗

2024-01-02 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-02 15:17

同学你好 对的 是这样的 要减去的 要转出

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快账用户3086 追问 2024-01-02 15:18

进项税额转出了 那不含税的进项金额呢

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快账用户3086 追问 2024-01-02 15:18

我印花税是按照发票申报的

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齐红老师 解答 2024-01-02 15:22

这个印花税不红冲的 还是按蓝字发票来报

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快账用户3086 追问 2024-01-02 15:28

只红冲税额 不红冲不含税金额 是吗

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齐红老师 解答 2024-01-02 15:33

印花税不红冲的 多交就多交了 不退

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同学你好 对的 是这样的 要减去的 要转出
2024-01-02
你好,以信息表的为准,开了信息表就需要进项转出。
2023-04-11
是的,要把红字的金额减掉申报
2025-01-10
你好,需要的需要做进项转出。
2022-10-26
你好,是的,这个是需要填写负数的
2022-06-12
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