您好, 要的,我老板的也是这样的,两种都要申报

老师,如果本月又有买卖合同,又有工程安装合同,印花税怎么申报?税种核定的印花税税目是只有买卖合同和营业账簿
企业购房需要缴纳印花税吗?税种核定里只有一个营业账簿印花税税,那我还需要申报吗?
税费种认定核定的印花税税目是营业账簿,我只需报实收资本的印花税吗?
印花税核定的只有营业账簿,还用申报合同的印花税吗?
税费种认定印花税核定的只有营业账簿,还用申报合同的印花税吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这个怎么根老板解释,只核定的是营业账簿,为什么还要申报合同的印花税?
因为现在的印花税不会再核定了,都是在财产和行为税里面,税务局说了,发生了业务就要申报印花税
没有合同按收入来申报
在哪里说的,有相关文件可以参考吗?
按收入的话,怎么申报?是按电子税务局获取的全年的收入的万分之三吗?
印花税税目税率表如下:
1、购销合同:购销金额00.3%贴花;
2、加工合同:按加工或承包收入00.5%贴花;
3、建设工程勘察设计合同:按收费00元收费.5%贴花;
4、施工安装工程承包合同:按承包金额00.3%贴花;
5、财产租赁合同:按租赁金额1%贴花。税额不足1元,按1元贴花;
6、货物运输合同:运输费用00.5%贴花;
7、仓储保管合同:按仓储保管费用1%贴花;
8、贷款合同:按借款金额00.05%贴花;
9、财产保险合同:按保险费收入1%贴花;
10、技术合同:按所载金额00.3%贴花;
11、产权转让文件:按所载金额00.5%贴花;
12、营业账簿:记录资金账簿,按实收资本和资本公积总额0.5%贴花。其他账簿按件贴花5元;
13、权利、许可证:按件贴花5元。
文件我这里没有,我是直接打税务局电话问的,他是这么和我说的
购销金额怎么看? 电子税务局获取的开票金额和主要业务进项金额吗?
购销金额就是你们公司的收入加上采购的货物
这个数据是根据电子税务局获取的吗?含税金额还是不含税
这个是按含税的来申报的,电子税务局上面有
电子税务局哪里看啊?
在我要办税-税务数字账户里面