您好, 要的,我老板的也是这样的,两种都要申报

税种只认定的资金账簿印花税需要申报购销合同印花税吗?
老师,如果本月又有买卖合同,又有工程安装合同,印花税怎么申报?税种核定的印花税税目是只有买卖合同和营业账簿
企业购房需要缴纳印花税吗?税种核定里只有一个营业账簿印花税税,那我还需要申报吗?
税费种认定核定的印花税税目是营业账簿,我只需报实收资本的印花税吗?
印花税购销合同这种现在是自觉申报吗? 我们核定的印花税税目是营业账簿按年申报的? 从来没有申报过合同的印花税 用申报合同的印花税吗?
公司6月1日成为一般纳税人,公司5月份取得的专票,可以在6月之后进行进项税额勾选抵扣吗?
分公司如果没做变更汇总备案税务局会不会找而且一年了直到注销,总公司那边也正常汇总申报的
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,团队欠款98115,我们是给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢,我需要会计分录,谢谢
老师,餐饮的毛利怎么算?毛利率等于啥
老师,有形动产租赁一般纳税人,11月份开经营租赁13%发票不含税收入109637.17元,税额14252.83元;跨区域发生建筑服务预缴地不含税税收入92137.5元,预缴地预缴2%税额8292.38元;请问增值税2%的税负话,11月份需认证抵扣多少进项,公式怎么算
老师好!2024年对其他应收款计提了坏账准备,现在和对方对账,没有这笔金额了。能处理这个坏账准备吗?账务怎么处理?求教?
会计学堂教高级会计审计吗?
分公司已经做过汇总备案,又迁到同一市不同区需要再重新做汇总备案吗
老师,请问17号是本月申报期最后一天吗
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
这个怎么根老板解释,只核定的是营业账簿,为什么还要申报合同的印花税?
因为现在的印花税不会再核定了,都是在财产和行为税里面,税务局说了,发生了业务就要申报印花税
没有合同按收入来申报
在哪里说的,有相关文件可以参考吗?
按收入的话,怎么申报?是按电子税务局获取的全年的收入的万分之三吗?
印花税税目税率表如下:
1、购销合同:购销金额00.3%贴花;
2、加工合同:按加工或承包收入00.5%贴花;
3、建设工程勘察设计合同:按收费00元收费.5%贴花;
4、施工安装工程承包合同:按承包金额00.3%贴花;
5、财产租赁合同:按租赁金额1%贴花。税额不足1元,按1元贴花;
6、货物运输合同:运输费用00.5%贴花;
7、仓储保管合同:按仓储保管费用1%贴花;
8、贷款合同:按借款金额00.05%贴花;
9、财产保险合同:按保险费收入1%贴花;
10、技术合同:按所载金额00.3%贴花;
11、产权转让文件:按所载金额00.5%贴花;
12、营业账簿:记录资金账簿,按实收资本和资本公积总额0.5%贴花。其他账簿按件贴花5元;
13、权利、许可证:按件贴花5元。
文件我这里没有,我是直接打税务局电话问的,他是这么和我说的
购销金额怎么看? 电子税务局获取的开票金额和主要业务进项金额吗?
购销金额就是你们公司的收入加上采购的货物
这个数据是根据电子税务局获取的吗?含税金额还是不含税
这个是按含税的来申报的,电子税务局上面有
电子税务局哪里看啊?
在我要办税-税务数字账户里面