您好, 要的,我老板的也是这样的,两种都要申报

税种只认定的资金账簿印花税需要申报购销合同印花税吗?
老师,如果本月又有买卖合同,又有工程安装合同,印花税怎么申报?税种核定的印花税税目是只有买卖合同和营业账簿
企业购房需要缴纳印花税吗?税种核定里只有一个营业账簿印花税税,那我还需要申报吗?
税费种认定核定的印花税税目是营业账簿,我只需报实收资本的印花税吗?
印花税核定的只有营业账簿,还用申报合同的印花税吗?
老师,你好,汇缴清算a105050申报表第10行,11行补充养老保险和补充医疗保险怎么填
企税 汇算清缴可不可以选择用以前未弥补亏损?如果可以怎么操作?
本月加计抵减调减出现-30000多。我进项转出没填,这是两个月的加计抵减调减。我上个月加计抵减为享受。进项转出上个月1000多税额。什么情况下会调减这么多还是个负数。且我们本月出口进项也是0我手工维护上发生额就对了。但是调减额不动
老师好,我问一下发票额度的事情,现在我们每个月额度是170万,领导说下个月开始生产开收购发票➕销售发票额度要到600万每个月,我打电话问了税管员她说要收购合同,磅单之类的才能申请。我现在没有资料,因为是想着先提下个月有额度开票,你们有接触过吗怎么做的,是要开收购发票额度了再去提额吗,准备好资料有资料上传了再去提额再开发票
开票时要备注车牌号,但是写在了购买方地址一栏,有没有问题的
你好有没有大铭老师的群课件怎么获取
您好老师,我们公司以前每个部门一个账套,现在要合账,有些数据要变,这账怎么合!
公司做跨境电商,会从国内采购样品,每件样品金额很小,30多的,几块的,10几的。发圈夹子,毛巾这些日用品,有的样品会当做正品来卖,有的不会,因为从国内购买来直接打包寄往国外,货放国外,不方便盘点,一般都会卖完。所以采购货物做账直接计入成本了,没入存货,那这采购的样品金额很小,占比不大,计入哪个科目合适呢,就当正品计入成本可以吗?没有详细写样品摘要
请款资料供应商盖了出货章,我司即没有盖章也没有签字可以的吗
老师,我公司在外地设立了办事处,之前是找当地的人力资源公司代缴外地员工的社保公积金,今年增值税改革,有人力资源公司说只能开服务费部分发票,代缴部分不能开,那我想问做账社保费用付的凭据是什么,会不会影响所得税前扣除?
这个怎么根老板解释,只核定的是营业账簿,为什么还要申报合同的印花税?
因为现在的印花税不会再核定了,都是在财产和行为税里面,税务局说了,发生了业务就要申报印花税
没有合同按收入来申报
在哪里说的,有相关文件可以参考吗?
按收入的话,怎么申报?是按电子税务局获取的全年的收入的万分之三吗?
印花税税目税率表如下:
1、购销合同:购销金额00.3%贴花;
2、加工合同:按加工或承包收入00.5%贴花;
3、建设工程勘察设计合同:按收费00元收费.5%贴花;
4、施工安装工程承包合同:按承包金额00.3%贴花;
5、财产租赁合同:按租赁金额1%贴花。税额不足1元,按1元贴花;
6、货物运输合同:运输费用00.5%贴花;
7、仓储保管合同:按仓储保管费用1%贴花;
8、贷款合同:按借款金额00.05%贴花;
9、财产保险合同:按保险费收入1%贴花;
10、技术合同:按所载金额00.3%贴花;
11、产权转让文件:按所载金额00.5%贴花;
12、营业账簿:记录资金账簿,按实收资本和资本公积总额0.5%贴花。其他账簿按件贴花5元;
13、权利、许可证:按件贴花5元。
文件我这里没有,我是直接打税务局电话问的,他是这么和我说的
购销金额怎么看? 电子税务局获取的开票金额和主要业务进项金额吗?
购销金额就是你们公司的收入加上采购的货物
这个数据是根据电子税务局获取的吗?含税金额还是不含税
这个是按含税的来申报的,电子税务局上面有
电子税务局哪里看啊?
在我要办税-税务数字账户里面