学员朋友您好,受益期是哪个月?
老师,23年12月的费用票可以留给24年1月份用吗
23年12月的费用发票做在24年1月份可以吗
23年12月23号入住,24年1月份9号退房,发票开的是24年1月份的,上面备注的23年12月23入住,24年1月9退房,共多少天,这个发票能报销吗
老师好!老师,电话费是23年12月份的,发票是24年1月2号开出来的,这笔费用放在23年12月,还是放在24年1月份呢?谢谢!
老师好,请问下23年12月份配件发票做到24年1月份可以吗
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
24年1月,1月才收到发票,发票日期是23年12月的
同学您好,先预提 ,12月借:管理费用,贷:其他应付款等
是不是没汇算清缴之前收到23年的发要都要做到23年吗老师
同学您好,一般来说,如果在2023年之前收到2023年的发票,应该在2023年进行会计处理。因为根据权责发生制原则,只有当业务发生在该会计期间内,且与该会计期间相关的经济利益流入或流出时,才能将该业务纳入该会计期间的账目处理。 因此,如果2023年的发票在2023年之前收到,应该在2023年将其纳入账目处理,并在该年度进行汇算清缴。
那如果24年2月份后收到23年的发票,入在24年也没有问题对吗
同学您好,同学您好,一样要预提的,业务真实,汇算清缴前取得发票即可税前扣除
那这样的话我要返回去修改23年12月份的账很麻烦,不可以简便点吗
同学您好, 是按权责发生制进行确认的,不可随意调的
好的谢谢您老师
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)