学员朋友您好,受益期是哪个月?
老师,23年12月的费用票可以留给24年1月份用吗
23年12月的费用发票做在24年1月份可以吗
23年12月23号入住,24年1月份9号退房,发票开的是24年1月份的,上面备注的23年12月23入住,24年1月9退房,共多少天,这个发票能报销吗
老师好!老师,电话费是23年12月份的,发票是24年1月2号开出来的,这笔费用放在23年12月,还是放在24年1月份呢?谢谢!
老师好,请问下23年12月份配件发票做到24年1月份可以吗
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
24年1月,1月才收到发票,发票日期是23年12月的
同学您好,先预提 ,12月借:管理费用,贷:其他应付款等
是不是没汇算清缴之前收到23年的发要都要做到23年吗老师
同学您好,一般来说,如果在2023年之前收到2023年的发票,应该在2023年进行会计处理。因为根据权责发生制原则,只有当业务发生在该会计期间内,且与该会计期间相关的经济利益流入或流出时,才能将该业务纳入该会计期间的账目处理。 因此,如果2023年的发票在2023年之前收到,应该在2023年将其纳入账目处理,并在该年度进行汇算清缴。
那如果24年2月份后收到23年的发票,入在24年也没有问题对吗
同学您好,同学您好,一样要预提的,业务真实,汇算清缴前取得发票即可税前扣除
那这样的话我要返回去修改23年12月份的账很麻烦,不可以简便点吗
同学您好, 是按权责发生制进行确认的,不可随意调的
好的谢谢您老师
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)