同学你好,目前大部分企业都是按照不含税金额确定印花税。进项目前先不管。

印花税只交了销项含税金额可以吗?还是进项+销项都交?
老师好,一般纳税人或小规模,进货和卖货都要交印花税?还是只是卖货即销项票交印花税?! 交印花税是交不含税金额那一部分吧?
你好老师,印花税是只交销项的还是进项和销项一起
老师,印花税是进账和销项一起交,本月公司有进账加油发票,需要交印花税吗
老师好,请问建材销售公司申报印花税,按销项含税申报,还是进项含税也一起要申报?
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
老师,你好,请问制造业出售固定资产的收入,是放主营业务收入,还是其他业务收入-出售固定资产?
好的老师。我们有一个项目已经开出去几百万的发票,但是成本还没有发生,可以暂估费用吗
同学你好,可以暂估的,不然你所得税要交很多。
但是我们实际费用还没发生,也可以暂估吗
收入和成本是需要匹配的,只要有合同或者其他证明成本的资料,都可以暂估的。
没有发生成本,哪来的支出和合同呢?这个真的可以暂估吗
那你们合同对于怎么约定的呢?你开发票总要有个实际业务支撑。
有些合同是按进度开发票,如果只是预开发票,其实不用确认收入,只要借 应收 贷 应交税费 就可以先入账了。等未来实际确认收入时候在调整。
我们是预开发票,然后收到一部分预付款,也已经确认收入了。实际上成本没有发生,我们后期才能购买材料和人工和机械这一块。但是今年暂估上材料和人工可以吗?
就按本身项目预计的毛利先暂估一下材料和人工,肯定是可以的。
如果要暂估的话,要暂估总收入的30%,这个没问题吗老师
1.老师的建议还是改报表,不确认收入的。 2.如果你要暂估,这个只能看公司具体的情况,因为就算是暂估,那么相应的发票第二年汇算清缴前要到账的,不然还是得调增计算所得税。
就算是改报表不确认收入,现在税务系统收入那一栏都是自己填写的,这可以吗?不会预警吧
税务系统不用改 开出发票他就把收入金额带出来了。你只要确认附表一的余额和你账面应交税费的金额一致就行,只是收入确认上的时间差,这个也是在合理的。
做账怎么做?加入是109万,借应收109万,贷应交税费9万,然后呢?
你就红冲原来 借应收-109 贷 收入-100 贷应交税费 -9 然后加一笔 借 应收9 贷 贷应交税费 9 往来肯定是对不上,但是应交税费余额是和税务系统一致的