您好, 2.转卖时 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师,之前做的是两个分录,1、借固定资产,贷银行存款。2、借管理费用,贷固定资产。 那我现在要把上月这个分录更正了,重新做固定资产折旧。现在我做更正分录,借固定资产,贷管理费用,这样可以吗?
公司1月购买小轿车一辆,2月份卖了后,公司财务不知道,一直在计提折旧,请问现在怎么做分录?前面做了分录 借 应付账款 贷 银行存款 借 固定资产 贷 应付账款 2月到6月计提了折旧 借 管理费用 贷 累计折旧 请问现在不用计提折旧 都是做相反分录吗? 卖出车辆的时候 怎么做分录?
老师,两年前买了台电脑4800元,当时计提了折旧,借管理费用,贷累计折旧,又做了一笔:借累计折旧,贷固定资产,现在发现后面这笔分录错的,现在该怎么处理合适啊?求教?
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师在外面食堂给员工定制的午餐,收到的发票,直接计入福利费,不给工人报个税可以吗,情况比较复杂,员工走的劳务派遣,餐费还是我们公司补助一部分
我公司是运输公司,收到车辆加气的发票,现在还不能结转到成本里面,目前放到哪个科目?
以A公司名义入股B公司,最后A公司收到分红,A公司转给A公司的股东,在这期间A公司需要交哪些税?A公司股东要交哪些税?
老师:利润分配分录对吗? 借:利润分配_未分配利润 贷:库存现金或银行存款
老师,您好!请问一下空调开成一批了,提供清单盖章的发票可以用吗?
老师,我们是物业管理服务行业,我们总公司下边有好多个分公司,其中一个分公司已超500万变成一把纳税人了,我现在可以把变成一般纳税人的这个分公司的收入转入其他分公司吗,但是已变一般人的企业已经和各单位签订收入合同,我可以在签订补充协议签到其他分公司吗?
老师:如果公司购入材料、费用、辅材没有发票的要交哪些税?
公司是三个老板合伙的个体经营部,挂靠另外一个股东的公司,就是进货开票用另一个股东的公司,现在厂家给到的费用有挂靠公司的,这个费用个体经营部要怎么做账。
我们是以猪肉为原料生产生肉制品或熟肉制品,但是原材料供方他们开出的发票都是免税发票,又不符合加计抵减要求,现在产品税负率很高,可以有什么方法做调整的呢
老师,公司注册资金增加了,需要做公示吗? 什么情况下需要做公示?
您好老师,固定资产购入价和买的价格中间的差额就是固定资产减值准备科目平吗
您好,不是不是,咱们没 有提减值的话,这个科目是没有的。 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2分录 固定资产清理的余额要结转到资产处置损益
您好老师,我的意思是固定资产买进入的价格350000元,累计折旧费50000元,卖出去的价格200000元 借:固定资产清理-200000元 借:累计折旧-50000元 贷:固定资产-350000 您看老师现在的分录借贷不平,这个在哪儿平尼
您好,咱这个分录不对,我写一下哈 借:固定资产清理-300000元 借:累计折旧-50000元 贷:固定资产-350000 借:银行存款 200000 贷:固定资产清理 200000/1.13 应交税费——应交增值税(销项税额)200000/1.13 *13% 借:资产处置损益 300000-200000/1.13 贷:固定资产清理 300000-200000/1.13
好的老师谢谢您了
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~