你好,如果有发生印花税的合同,需要做税种认定,然后按期申报才是的

老师,如果本月又有买卖合同,又有工程安装合同,印花税怎么申报?税种核定的印花税税目是只有买卖合同和营业账簿
企业购房需要缴纳印花税吗?税种核定里只有一个营业账簿印花税税,那我还需要申报吗?
税费种认定核定的印花税税目是营业账簿,我只需报实收资本的印花税吗?
印花税核定的只有营业账簿,还用申报合同的印花税吗?
税费种认定印花税核定的只有营业账簿,还用申报合同的印花税吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
发生印花税的合同是什么合同? 目前税种认定的印花税只有营业账簿的税目
你好,比如买卖合同,运输合同,租赁合同等
合同也不是我保管,有的小的金额可能也不签合同,这个申报数据怎么统计?有合同的话是每个合同总金额相加吗
你好 有合同的话,是每个合同总金额相加
没有合同的话怎么办
你好,没有合同的话,按相关应税行为合计金额计算
相关应税行为合计金额怎么看?
你好 比如销售10万,没有签订合同,那么应税行为金额就是10万
交的印花税额直接是10万*万分之三,小微企业再减半吗? 哪这数就是可以按电子税务局开票金额来确定的啦?
你好 比如销售10万,没有签订合同,那么应税行为金额就是10万 ,小微企业是万分之3减半。 不能简单的按按电子税务局开票金额来确定,因为购进也需要计算的
比如销售10万,没有签订合同,那么应税行为金额就是10万 ,小微企业是万分之3减半。 购进也按电子税务局获取的开票来确定可以吗?购进有的也不签合同 这个是含税金额还是不含税金额?
你好,购进可能没有发票 也是按含税金额计算的
好的谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利