你好,你购入的金额也是需要算到里面的

老师,我们3月份有购进业务,按买卖合同申报印花税,申报印花税需要3月份计提4月份缴纳吗?还是可以在3月直接缴纳?
老师,我们印花税买卖合同按季度申报,上个月发生了20次买卖业务,合计金额12万,申报印花税的时候,计税金额直接填写这个季度合计金额12万吗
请问老师,报买卖合同印花税,我直接用10-12月的主营业务收入取数*0.0003可以吗
老师,请问印花税买卖合同的范围有哪些?我知道跟公司主营业务相关的买卖合同缴印花税,那像购入固定资产和财务软件之类的,还需要缴印花税吗?
老师,请问一下申报卖买合同印花税的计税依据1采购合同取数(是取采购汇总的含税金额还是不含税金);2.销售额是取营业收入
房地产开发企业未售房产怎么交土地使用税,用建筑面积占比分摊?
2月份东莞开了30万出去,现在老板想要红冲改深圳公司开票,红冲之后这张发票的销项税额会直接抵减吗
品牌管理有限公司的营业执照的经营范围咋写
老师,兼职按什么报个税,是工资还是劳务报?
公司注销的时候,实收资本退回是什么时候做账?会计分录怎么做?
车间买的菜板,漏斗计入什么科目,是制造费用-办公费还是周转材料-低值易耗品
公司有一台电脑卖出去了。在发货的途中损坏(邮政物流),电脑坏了但是不是全坏,邮政陪了1500,我电脑成本4000,退回电脑修修也还能将就自用,退回这台电脑这个我要怎么做账
今天收到税务局退税(个人所得税的代收服务费)返还一部分金额给公司公账,这个怎么记账呢?
社保个人部分公司承担,申报工资时个人承担及公司承担都要在工资薪金申报吗
小规模公司,季度销售己超30万,其中2026.2月3月4月有出租房屋收入3万元,己开具发票,请问,季度申报时,增值税主表,怎么填列这3万元出租收入?
是销项票-进项票的差额交印花税吗
进项+销项都是算到里面的
进项票30万,销项票50万,要按80万交印花税
对,没错的,是这么算的