是的 那也得有发票 没发票证明不了,税法得有发票
老师,公司采购有一部分是没有发票的,无票支出汇算调增,但是就销项来说不就没有进项对应了么?
老师。2023年我们业务招待费列支多了。注销时汇算清缴时进行了调增,那账面需要调增吗? 业务招待费有发票。现在公司注销。原先未分配利润只有九千。但是科长说汇算清缴调增的部分,账面也要调增。那这样未分配利润就到了59000。
老师,2022年那个汇算清缴的时候,有几笔利息支出是没有发票的,忘记把它调增了,我可以在23年进行调整吗?还是说不管,还是说怎么弄?
昨天老师说支出没有发票汇算清缴时调增,我们这个行业支出就是没有发票,全部调增的话那不是纯亏了嘛,本来就没有盈利。
老师,我们2022年会算清缴调增,把没有发票的主营业务成本调出来,未分配利润就有400多万,但是我们没有分配这个要交分红所得税吗?
期末余额在贷方,同时为负数,怎么录入期初余额
我是自产自销免税,小规模专业合作社,要申报增值税,怎么出现这么多叹号?
6月份补缴了2024年度的印花税,账务处理可以在7月份做吗?
老师麻烦问下,没有合同,只有发票,还需要纳印花税吗
老师汽车4s店开鲁机动车发票后还需要开增值税票吗?
老师请问下公司4月取得的动车票纸质版的,4月不想抵扣的话,当月增值税申报表可以不申报吗,等需要抵扣的月份申报可以吗
集团下有两个公司,一个是制造业,一个是电商(两个都是独立法人,且法人不同)制造业货物单价8元,打包费1元;电商行业售货单价16元,快递费3元,请问如何做税务筹划
高薪技术企业研发费用加计扣除报企业所得税时如何做账务处理?
集团下有两个公司,一个是制造业,一个是电商,制造业货物单价8元,打包费1元;电商行业售货单价16元,快递费3元,请问如何做税务筹划
老师请问一下,我们5月份工资没发,现在与6月份工资一起发,那么个税是正常按每月报吗?
就是个人之类的,如果要发票人家就不合作了。
那你就正常做帐不抵扣所得税
关键是这是我们的主要成本。
这个太难为财务人员了。
这不是为难财务人,所有的企业都这么这么做, 为了图便宜,从个人手里购买,就没法抵扣
这不是图便宜,是代理商给我们分销,我们给他们提成,但是他们没法给发票。
你们支付的提成,他在其他的公司有工资吗?有工资的话,你给他申报工资个税。
其他公司有工资有社保的,你可以给他做工资。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快