你好,可以的,按照工资表申报个税就好

老师,请问一下,我上个月做了啊6000块钱的这个工资薪金,并报了个人所得税,并且已经上税了,然后实际当月只发给那个员工只发了3000块钱,实际是不用上税的像这个这种问题要怎么处理啊
去年有一笔26万多的工资是第三方代发的,我当做工资做为成本了,但是没有给那些人员报个税,且没有票据,只有代付协议,这部分在汇算清缴的时候需要调整吗
老师,请问一下我报了个税,账上做了付工资是现金发的,但是我实际上并没有转工资这样可以吗?那些人员只是用来做成本,并不打算发工资的,只是为了报个税做成本
老师,请问一下我之前工资账上是做现金的,但是现在我想走银行,但是工资实际上并没有发,那我之前那些该怎么来处理呢?是通过补发的形式还是说我通过法人提的备用金来冲?
老师,我这个月做工资时发现有位员工社保中的失业保险税局未扣款成功,每月员工社保个人缴纳部分为405.63,但实际代扣代缴只有386.31,那我做工资和申报个税时是按实际账上扣缴的社保金额386.31申报,还是按实际员工应缴纳金额405.6做工资和申报个税?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
2×20 年 12 月 31 日,甲公司以 4 800 万元取得一栋写字楼并立即投入使用,预计使用年限为 10 年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2×21 年 6 月 30 日,甲公司与乙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 600 万元的价格将该写字楼出售给乙公司,当日该写字楼符合划分为持有待售类别的条件。2×21 年 10 月 1 日,因乙公司受疫情影响出现财务困难,双方协商解除该协议。甲公司继续积极寻求购买方,2×21 年 12 月 31 日,甲公司与丙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 500 万元的价格将该写字楼出售。 请问老师各个时间段的账务处理?谢谢
老师您好,请问手机以旧换新怎么做收入,例如总价5200,旧手机600,实际收入4600
员工开的餐饮费发票是餐饮服务*餐饮服务能报销吗税收编码一致
老师,社保个人部分,全部公司承担,个税扣缴端申报个税的时候,个人部分的三险金额还要不要填上去呢?
老师,我们卖产品给私人,对方不要发票,我们还要开票吗
新公司注册 税务自动开通 怎么登陆呢 密码什么自己设嘛
老师,比如出口USD500,但是收汇是人民币,应收账款美元500一直挂着吗
比如说工资是5000,个税申报了,账上做的是5000库存现金,实际上并没有给这个人转工资,是可以的是吧
实务中是可以的,因为很少会查现金。但是不建议经常这么做,因为工资现在都要求银行转账
好的,但是我这样操作是可以的是吗?
没有问题的,可以这么做,只要申报个税就行
我账上做的是库存现金发,但是实际工资又不发,我该怎么跟老板合理解释呢?
实务中不是老板授意的吗,正常是该都发给个人的,不应该是会计的主观行为呀
老板问的说不发的话有没有关系,我说可以不发,但是做账没有在银行有发工资的话,我都是做的用现金发的
我是想着我回答老板的不就跟我账上做的冲突了吗?
就是说你这些工资其实是虚的?我不知道你们实际是什么情况,发肯定是没问题的,不发的话就登记好账目。
对,是虚的
不发的话我就登记账目做他是现金发的可以吧?
你们有内外帐吗?这种大账上显示付过但实际没付的钱应该在内账登记的,是实际可以动用的现金余额
我做的是外账
我们做外账如果说他没有在银行转的话,都是直接做现金付款,本身工资也是虚的,计提工资之后,当月就付工资:借:应付职工薪酬,贷:库存现金
老师,我想问一下工资都是用现金发的,所以其他应付款会挂账,因为做了工资是现金发的之后还要做向法人借备用金,这样的话其他应付款就会一直挂着账,怎么减少其他应付款越挂越多呢?
要么就直接还法人款,要么就是法人给公司买货,拿到票挂其他应收,用其他应收款冲他个人的其他应付款