你好,可以的,按照工资表申报个税就好
老师,请问一下,我上个月做了啊6000块钱的这个工资薪金,并报了个人所得税,并且已经上税了,然后实际当月只发给那个员工只发了3000块钱,实际是不用上税的像这个这种问题要怎么处理啊
老师,请问一下我报了个税,账上做了付工资是现金发的,但是我实际上并没有转工资这样可以吗?那些人员只是用来做成本,并不打算发工资的,只是为了报个税做成本
老师,我这个月做工资时发现有位员工社保中的失业保险税局未扣款成功,每月员工社保个人缴纳部分为405.63,但实际代扣代缴只有386.31,那我做工资和申报个税时是按实际账上扣缴的社保金额386.31申报,还是按实际员工应缴纳金额405.6做工资和申报个税?
老师,我们老板有个公司,主要我做劳务,这个工地人员工资,不是每月都发,这些人需要申报个税吗,是不是只有发了工资才能做成本,但是工资一般到年底才发,我看之前财务是计提了工资,做的应付职工薪酬,做成本的话怎么做分录
老师,我们支付第三方,让第三方缴纳的工资和保险,收到的发票,怎么做分录?
公司发生的投标费用计入什么科目
老师,非同控下购买支付对价1万计入长投成本,合并成本1.5万,应享受可辨认净资产公允价值份额6千,为什么商誉不是4千,而是合并成本减6千
请问老师就是民间非营利组织,然后签了老师讲课,然后要支付费用吗?我付了签到表,然后老师的课件。还有发票还需要付什么材料吗?
你好老师,我们是一家民办非企业培训机构,小规模查账征收企业,现在需要注销这家企业,现在我们的资产负债表期末数情况是 银行存款 借方254.18元 存货 借方12057.50元 固定资产原值 借方19958元 累计折旧 贷方10189.31元 实收资本 贷方200000元 未分配利润 借方177919.63 所有者权益 贷方22080.37元 现在资产负债表期末数就这些,税务局让把帐调平,期末数都要为0,这怎么记账
老师5月份的时候别人给我家开了一张发票,我已经入账抵扣进项税额,也认证咯,现在对方要冲红,完了重新开,我们这边得怎么操作
发行股票不是分散公司控制权么?为什么反而有利于自主经营?
支付的模型研制费预付款90%,半年后交付产品,一年后付款尾款,没有利息分录怎么写?
老师退票费能入差旅费吗
收到项目名称:涉水鉴证*研发费用税前加计扣除,的专票2000元,会计分录怎么做,这个有是全部都可以抵扣的吗?
比如说工资是5000,个税申报了,账上做的是5000库存现金,实际上并没有给这个人转工资,是可以的是吧
实务中是可以的,因为很少会查现金。但是不建议经常这么做,因为工资现在都要求银行转账
好的,但是我这样操作是可以的是吗?
没有问题的,可以这么做,只要申报个税就行
我账上做的是库存现金发,但是实际工资又不发,我该怎么跟老板合理解释呢?
实务中不是老板授意的吗,正常是该都发给个人的,不应该是会计的主观行为呀
老板问的说不发的话有没有关系,我说可以不发,但是做账没有在银行有发工资的话,我都是做的用现金发的
我是想着我回答老板的不就跟我账上做的冲突了吗?
就是说你这些工资其实是虚的?我不知道你们实际是什么情况,发肯定是没问题的,不发的话就登记好账目。
对,是虚的
不发的话我就登记账目做他是现金发的可以吧?
你们有内外帐吗?这种大账上显示付过但实际没付的钱应该在内账登记的,是实际可以动用的现金余额
我做的是外账
我们做外账如果说他没有在银行转的话,都是直接做现金付款,本身工资也是虚的,计提工资之后,当月就付工资:借:应付职工薪酬,贷:库存现金
老师,我想问一下工资都是用现金发的,所以其他应付款会挂账,因为做了工资是现金发的之后还要做向法人借备用金,这样的话其他应付款就会一直挂着账,怎么减少其他应付款越挂越多呢?
要么就直接还法人款,要么就是法人给公司买货,拿到票挂其他应收,用其他应收款冲他个人的其他应付款