视同销售,应收账款走销售费用-业务接待费

老师,自产的商品赠送给客人,怎么做分录
老师,我新店开业产品促销,赠送给客户的商品账务怎么处理?
老师无偿赠送商品给客户 在税法上怎么处理
自己生产的产品,送给客户,怎么做账务处理?
老师,赠送给客户产品,销方帐务怎么处理
老师你好,金蝶新建固定资产卡片,要求要➕固定资产减值准备,这个怎么去设置
收到电费专票,发票内容供电,电费,没有体现具体的单位,数量,单价,这张专票合规吗
老师请问一下,公司租用的荒山要交城镇土地使用税吗
您好老师几年前支付的款项现在拿不到发票一直挂账应付账款,现在怎么账务处理
老师,一个制造企业他也代加工,但是经营范围里面没有加工经营范围,我可不可以开加工发票
对方开了劳务费发票,我们公司还需要为这个人履行申报个税义务吗?对方不愿意承担个税
老师就是股权变更日期是不是营业执照上面的日期
老师,下午好,我司租了一个门店租金一年33600元,押金1000元,因对方房子违规,现在全额返还我们房租33600元,押金1000元,另赔偿我们10000元,请问这10000元我们怎么给对方提供票据,能开具发票吗?
想问下 实操老师,都是根据销售人员来报销,借:管理费用贷:银行存款, 还是直接每月导出税务所取得发票,借:管理费用- 贷其他应付,等下次见到员工发票就直接冲 借:其他应付 贷银存呢。
老师就是填报工商年报的时候养老保险人数我是怎么算
报税的时候怎么报呢?
没法税前扣除的,做纳税调增
就是报增值税的时候税务让我填不开票收入报税,就是报税的时候是算视同销售,然后做账不确认收入对吧
视同销售的处理 1、企业购进商品时,分录如下: 借:库存商品, 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款。 2、企业将购进商品赠送给客户,分录如下: 借:销售费用-业务招待费 贷:主营业务收入, 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)。 借:主营业务成本, 贷:库存商品。