借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款

老师您好,就是有。有这么一个问题是,就是有挂靠的公司,把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯,也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们,然后我们公司要扣。管理费,还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人,我银行转账的话,我的备注是要写什么摘要呢?然后我转给他,之后我的这笔账该怎么做呢?就是这个挂靠的项目,挂靠人也没有票给
老师,我们公司有个挂靠项目,他们有几个人员的社保是在我们公司交的,社保费他们自己出,但是他们用公户把社保费转给我们老板个人卡了,这样的话,等他们项目上的工程款回来以后我们老板是不是要把社保费再转给他们?
我公司有社保挂靠人员 我公司的这种业务是我公司先给挂靠人员发了工资 发到他们的个人卡 然后再从他们的个人卡取出来现金给我公司 这样怎么做分录
我公司有社保挂靠人员 我公司的这种业务是我公司先给挂靠人员发了工资 发到他们的个人卡 然后再从他们的个人卡取出来现金给我公司 这样怎么做分录
老师你好,现在有个员工挂靠我公司交社保,然后他把所有的钱都补交给我们公司,请问这样的会计分录怎样写?
请问老师,给客户发错货了,发票也开了,客户让我们红冲发票,把货退回来让我们重新发货。那么发票应该是销售退回吧?
咨询一个问题,刚刚看了一个小规模公司的账,每年的汇算清缴都是亏损的,但是我看了一下2025年四季度的资产负债表未分配利润正的50多万,这个怎么弄
资产负债表应付账款这个如果付不出去怎么清理
老师,公户转私户这种如何做账,如何避免被查。怎样安全转到私户,私户并为用于个人消费只是用来支付零星支出
制造费用怎么在完工产品和在产品之间进行分配呢?
直接人工费怎么在完工产品和在产品之间分配呢?
郭老师,建筑服务比如100万,预收40%,开工后收30,结束20%,一年后10%,什么时候缴纳增值税
老师,个税专项附加扣除,员工自己在手机上填报了,我在电脑客户端,怎么把数据倒到电脑上
个人代开发票2500,假如个税我司需代扣300,个税需由对方承担,那我们付款就付2200.分录怎么做
老师 您好 我填报工商年报时 股东出资 实缴出资额 实际出资额, 实际出资方式 实际出资时间 不能为空吗 ?如何填年报呢?怎么才能做年报申请呢?
我事先按照正常思路计提单位的,然后单位交单位的,个人为其他应收款,收到挂靠我公司员工的社保钱的时候,我是冲减工资,冲减成本费用,老师,你看一下这样对不对?
可以这样处理的哈 如果对我服务满意的话 可以给我一个五星好评哦