借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款
老师好,我公司一部分员工的工资在挂靠单位发,挂靠单位给他们申报社保,代扣个税,钱是我们出,这会计分录怎么做
老师好,有人挂靠在我们公司交社保,然后每月也给他发工资,交的社保和发给他的工资就从他往来里面扣。请问这样做我们公司有哪些风险?谢谢!
老师,我们公司有个挂靠项目,他们有几个人员的社保是在我们公司交的,社保费他们自己出,但是他们用公户把社保费转给我们老板个人卡了,这样的话,等他们项目上的工程款回来以后我们老板是不是要把社保费再转给他们?
我公司有社保挂靠人员 我公司的这种业务是我公司先给挂靠人员发了工资 发到他们的个人卡 然后再从他们的个人卡取出来现金给我公司 这样怎么做分录
我公司有社保挂靠人员 我公司的这种业务是我公司先给挂靠人员发了工资 发到他们的个人卡 然后再从他们的个人卡取出来现金给我公司 这样怎么做分录
还有我的存货库存还有40多万。为什么资产负债表的原材料项目是负数。是怎么情况啊
老师我的资产不等于负债加所有者权益,这种情况我怎么查账
老师!今年注销的企业,还用报24年的年审吗
老师,您好!如果在4月份购买了一次性手套,围裙等,花了1100元?可以在月份进行月末计提吗?入什么科目呢?
为什么对一般借款要计算资本化率?而不是对用多少就用金额乘以它的利率就好啦?
今天汇缴清算,暂估100万,发票来了60万,100万是瞎估估的,多暂估的40万,现在汇缴清算怎么填写?填写在什么位置,分录需要怎么写?
你好老师 小规模纳税人给员工交的意外险会计分录怎么写
专门借款22.1.1借入2000万,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500万。问:资本化的费用应付利息为什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!难道不是只对500算半年的利息?
老师,请教一个转供水业务的问题。我们收到自来水公司3%的水费普票,给下游开具9%的转供水专票。我们是总金额平进平出。请问这样按照净额法怎么做账?谢谢
怎么核对自己做的凭证对不对
我事先按照正常思路计提单位的,然后单位交单位的,个人为其他应收款,收到挂靠我公司员工的社保钱的时候,我是冲减工资,冲减成本费用,老师,你看一下这样对不对?
可以这样处理的哈 如果对我服务满意的话 可以给我一个五星好评哦